1,2栏是当月认证当月申报的 35蓝的数据 3栏这个是辅导期一般纳税人填写的 待抵扣里面25栏的数据

你好,老师。二季度企业所得税季报时,先填写了财务报表提交后发现有误,后来我把报表改了。再去填写季度所得税报表后提交,做风险评估为什么老是显示扫描不通过,出现提示让对比的数学还是改动之前的,这样我忽略直接申报不会有问题吧。我重新看了报表现在的数字是我改动之后的呀。谢谢!
老师您好,请问报税的时候图中一二三栏是系统跳出什么数据就是什么数据然后直接提交,还是需要自己手动改再提交呢
老师,请问一下一般纳税人增值税申报表(三)服务不动产,这个表是填写什么数据呢?我们又9%的不动产租赁,我点进去填写的时候系统自动带出来了一个数据,其他还需要填写吗?
老师我想麻烦您咨询个问题,应交增值税是负数的话,软件系统取数该放什么科目就放什么科目吗?还是如果应交税费是负数就设置在其他流动哪里取数,如果正数就在应交税费那取数。或者软件模版不变申报时候自己根据情况填到判断填到对应科目。这样会不会被认定为记账、申报不一致呢?应交负的话报表是不是不好看。谢谢您
老师,请问下现在小规模纳税人是免税的, 1.做账的时候,借:应收账款,贷:主营业务收入 (应交税费-增值税这个还要不要做,需要计提吗) 2.增值税纳税申报时,营业收入:是系统自动跳出来的数据,是收入减去增值税的金额,是否需要修改?(比如:开票金额10000元,系统上跳出来的金额是9708.74元) 3.公司有开区块链电子发票,然后系统上自动跳出来的数据,又是总金额,不含税金的。(比如,开票金额10000元,系统自动跳出来的数据就是10000元)
老师,你好,我想请教下我这季度申报企税的时候提示我收入和增值税表上的收入不一致,后来我查了一下是因为上个会计7月初录期初数据的时候只录了资产负债表上的数据,利润表上的数据没录,除了把我录的这个季度的凭证删了然后录上损益类的期初数据,是不是还可以把那些损益类科目录一张凭证在9月份,这样就不需要录期初数据了?因为我看之前利润表上的数据也不多。如果录凭证的话怎么录呢?
企业所得税季报新增的职工薪酬中实际缴纳的怎么填?因为今年发的工资有去年少发的工资 ,还是按借方的实际发生额填吗,还
申报是资产负债表跳出来现金流量表也要报,是否可以不申报也能通过
老师,请问凭证的库存商品与另外一个出货系统的存货结存有部分差异,凭证怎么调整?
老师,小规模纳税人物业管理费增值税是3%先按1%来讲,停车费是5%。对吗?然后一般纳税人是6%,停车费是13%。
你好,残保金上期人数和工资金额可以申报0吗
收电费的收据,第二联盖什么章?
会计个人微信收商户电费钱,是刻现金收讫章还是微信收讫章啊?
老师长期欠印花税,会被税务列为非正常户吗?
老师,我这边是一般纳税,请问电子税务系统打开后,上面显示当前可勾选15万,增值税税额是一万八,请问,我这个月是不是可以开出15万左右的票出去。
发票认证后第二栏它自己会跟着变动吗还是需要我们手动改
第二栏是自动的自动增加。
第一栏也是自动的吗
对的,第一栏就等于第二栏加第三栏。