借其他应付款借管理费用负数 借管理费用 进项 贷其他应付款
请问公司10月支付了一笔水电管理费,我原来以为是普通发票(当时对方发票还没开给我们),我做帐是 借:管理费用,贷:银行存款,现在发票回来了,是增值税专用发票,我这个帐要怎么冲?我公司是一般纳税人。
老师,请问我公司支付了一个标书费用给一个公司,刚开始说没有票,五百块,借 管理费用,贷银行,这个月收到了专票,这个要怎么做呢
老师好,公司上个月预付了10月的餐费,这个月收到了发票,请问怎么写分录啊?可以写:借:管理费用 贷:银行存款吗?
老师请问一下,上个月银行支付房租6804元,会计分录借:待摊费用 房租6804 贷:银行存款 6804 到了这个月摊销时借:管理费用 2268 贷:待摊费用 2268 但是也收到了6804元的普通发票,我想问一下针对这个发票要怎么做账?
老师,请问公司付给个人的中标服务费在6月份直接计入的销售费用,贷:银行存款。但是在这个月收到了普票。这个怎么做账。
请问,以公司名义购买的房产能当作实缴资本吗
老师,我今天遇到个很困惑的事情,我以前一直认为成本收入固定资产都要做的清楚,可是今天有人说外帐要尽量做模糊,那请问外帐,是做的越清楚越好,还是越模糊越好?
持票人为善意+已付对价:票据债务人不得以自己与持票人的前手之前的抗辩事由对抗持票人。 持票人善意+未付对价或者不善意+未付对价: 票据债务人可以对抗持票人前手的抗辩事由对抗持票人 这两个有点分不清楚,这个写的对么?
老师,比如我们是一个个体工商户的建材厂,我们每天都有师傅开着车出去送货,一车一车的。那么,每天都有出库单,我们什么时候确认收入呢?是?
为什么要扣900*0.25,对加上乙公司利润不理解。
老师去年十月份到现在采购商品入库了也付款了,没有做过进项发票的分录,电子税务局进项也没有抵扣,老师要是勾选进项发票的分录怎么补呢
老师,这个题给我详细的讲讲吧,看不明白,主要是过程给我讲细一点
老师好!这道题问的是账面余额,答案是等于期末的摊余成本吗?
老师,我A公司投资了B公司,B公司账上有好多钱,不是利润,是预收款,如果我把B公司的一部分钱转到了A公司,转的这部分钱可以当往来款吗,有利息什么的吗
老师去年十月份入库了也付款了,没有做过进项发票的分录,电子税务局进项也没有抵扣,老师要是现在补去年进项发票的分录怎么补呢
为什么是其他应付款呢
你好,就是一个往来科目,过渡一下,你可以用应付账款,也可以用应收账款。