你好,上个月你就应该要挂账的,所以应该是借管理费用,贷其他应付款
老师,我9月的电费因为没有收到发票分录是借管理费用贷银行存款,这个月收到专用发票了怎么写分录。谢谢
公司预付了两个月的房租未收到票,可以在这个月暂估这两个月的费用吗?付款时分录:借预付账款,贷银行存款。然后再做个分录:借管理费用-暂估款 贷:预付账款这样可以吗
老师好,公司上个月预付了10月的餐费,这个月收到了发票,请问怎么写分录啊?可以写:借:管理费用 贷:银行存款吗?
老师好,上个月公户打款付了一家咨询公司一千元,发票已经收到了。我这个月可以直接写 借:管理费用—办公费 贷:银行存款 吗?咨询的费用
支付25年5月-26年4月的房租,未收到票,分录借:预付账款*公司 贷:银行存款 每个月计提房租费用分录:借管理费用,贷预付账款*公司 请问等收到发票后分录怎么做?
老师,您帮我看看,旅游行业,开票已经差额开票了,旅游费用票做每笔费用的时候还能销项税额抵减吗?搞糊涂了,是不是开票的时候正常6个点开,做费用的时候正常6个点来抵税额
税务局打电话来说发票类目有问题,怎么解决?
请问公司申报个税,申报重复了。多缴个税,然后更正申报之后想退稅,需要去大厅才能退吗?会不会被查账,具体需要注意什么?流程很麻烦吗?
合同负债和应收账款有什么区别 该怎么记账?
某公司应收货款2600确认无法收回已经批准核销尚未转的分录怎么写?老师?
请问团建费用计入什么科目?
单位业务招待费是13094元,主营业务收入22544.55元。汇缴清算招待费能入账多少?
会计的六大科目主要包括哪些
提供空调维修服务开票税率多少?一般纳税人
1月份支付3月份的工资,工资里面包含了申报个税的金额,那么个税的金额是几月份的
上个月老板已经公对公打给餐厅了,这个月开的发票过来。因为他直接就打款了,这个月去拉单子才看到。老师我9月应该怎么写啊?
9月借其他应付款,贷银行存款
那10月的时候怎么写啊?发票开的就是10月的
10月借管理费用,贷其他应付款
老师,这笔钱计入其他应付款,在贷方不是又表示增加了吗?但是9月已经付出去了啊
你先看清楚哦,9月份账务处理在借方,10月份在贷方,冲抵了
老师你好,刚问了老板,他9月付的是7、8、9 三个月的餐费,10月开的发票给我们。还是按照您刚才写的分录去冲抵吗?
是的,按照那个分录去冲抵