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老师好,公司上个月预付了10月的餐费,这个月收到了发票,请问怎么写分录啊?可以写:借:管理费用 贷:银行存款吗?

2021-10-18 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-18 14:43

你好,上个月你就应该要挂账的,所以应该是借管理费用,贷其他应付款

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快账用户1561 追问 2021-10-18 14:55

上个月老板已经公对公打给餐厅了,这个月开的发票过来。因为他直接就打款了,这个月去拉单子才看到。老师我9月应该怎么写啊?

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齐红老师 解答 2021-10-18 14:56

9月借其他应付款,贷银行存款

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快账用户1561 追问 2021-10-18 14:57

那10月的时候怎么写啊?发票开的就是10月的

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齐红老师 解答 2021-10-18 14:57

10月借管理费用,贷其他应付款

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快账用户1561 追问 2021-10-18 14:58

老师,这笔钱计入其他应付款,在贷方不是又表示增加了吗?但是9月已经付出去了啊

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齐红老师 解答 2021-10-18 15:00

你先看清楚哦,9月份账务处理在借方,10月份在贷方,冲抵了

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快账用户1561 追问 2021-10-18 15:07

老师你好,刚问了老板,他9月付的是7、8、9 三个月的餐费,10月开的发票给我们。还是按照您刚才写的分录去冲抵吗?

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齐红老师 解答 2021-10-18 15:29

是的,按照那个分录去冲抵

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你好,上个月你就应该要挂账的,所以应该是借管理费用,贷其他应付款
2021-10-18
第一个分录可以的。
2022-01-11
是的,是这样账务处理的
2020-12-30
你好,需要把上个月的费用分录红冲,然后根据发票情况做 费用分录
2021-06-03
你好这样做可以的
2021-07-14
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