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老师,请问公司付给个人的中标服务费在6月份直接计入的销售费用,贷:银行存款。但是在这个月收到了普票。这个怎么做账。

2022-07-30 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-30 14:57

你好,需要把之前的无票费用分录红冲,然后根据发票做相应的费用分录。

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快账用户7584 追问 2022-07-30 14:59

分录不是应该跟6月的时候一样吗?借:销售费用 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2022-07-30 15:02

你好,中标服务费,通常是计入  管理费用  核算才是的 

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快账用户7584 追问 2022-07-30 15:02

那就是借:管理费用 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2022-07-30 15:03

你好,根据发票做相应的费用分录,是这样处理 

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快账用户7584 追问 2022-07-30 15:03

好的。谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-07-30 15:04

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,需要把之前的无票费用分录红冲,然后根据发票做相应的费用分录。
2022-07-30
这笔分录红冲再做一笔,这个分录。
2022-08-02
您好 借 财务费用 借方红字 借 应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字
2021-06-29
你好,可以这么做的,把发票放到当时分录后面就可以。
2021-03-18
您好 收到专票 借:应付账款-暂估 -***公司 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借:销售费用-快递费 借方红字(进项税额) 贷:应付账款-***公司
2021-03-20
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