你好,允许,因为有专用发票

老师甲公司接受捐赠原材料一批,取得增值税专用发票注明金额20万,税额3.2万,老师怎么写分录
老师,想问一下有关接受捐赠的问题: 例:A公司接受捐赠材料一批,获得赠出方开具的增值税专用发票,注明价款10万元,增值税1.3万元; 请问:1.如何做会计分录 2.拿到的专票可以抵扣增值税吗?
括号2接受捐赠原材料,取得的增值税专用发票,准许抵扣进项税额吗?为什么
4.购进改扩建办公楼需用钢材,取得专用发票,金额100000元,税率13%,税额13000元,钢材已入库;5.接受投入设备,取得专用发票,金额500000元,税率13%,税额65000元,设备已投入使用;6.接受捐赠材料,取得专用发票,金额200000元,税率13%,税额26000元,材料已入库可以抵扣的进项税额有哪些
5、A公司为增值税一般纳税人,2021年2月,接受甲企业捐赠原材料一批,取得增值税专用发票注明价款40000元,税款为5200元,材料已经运达并入库。
老师,我想问一下,哪类费用可以入账低值易耗品?低值易耗品只是针对使用年限在1年以下的吗?
老师,做外贸行业,偶尔有些钱进账,不用开发票,不发工资,那可以做报销发票吗
待认证进项税额是做在应交税费的二级科目还是和待抵扣进项税额同级科目?
老师,我公司是一般纳税人,设有预收预付科目,销售后确认收入是借预收账款 贷主营+销项,收到供应商发票或收到货时做借库存商品+进项 贷预付货款。分录没错吧?可是我现在进项票有100多万,预付货款却只有70多万,是哪里出问题了吗?我该怎么调呢?
我们租的房子,现在要转租出去了,现在租户让我们以公司的名称开票,这样我们应该怎么操作
朴老师,请问,出口退税,我们阿里巴巴卖出去的货物,阿里巴巴收外汇,然后再提到公户,这样是可以的吧?
老师,晚上好,好久不联系了。想咨询个问题哈。公司是外贸企业,现在准备迁往同省不同市,营业执照已经变更迁完了,现在税务还没迁过去。在税务处理上,需要有哪些工作需要处理呢?在这个过程中需要注意什么问题呢。
老师,小规模纳税人小于30万,免的增值税部分,进入营业外收入吗,
请问老师,如果银行发现好几个公司用一个地址开户会怎么样?
老师,晚上好。想咨询个问题哈,纯外贸企业,比如采购30吨货款 ,出口27吨,这样30吨的货物发票能拿来退其中27吨的货物的增值税么?还是必须换发票成27吨、3吨发票
好的,知道啦,老师,那分录是,借原材料,应交税费-应交增值税进项税额,贷营业外收入吗,然后因为计入营业外收入了,所以可以算作企业所得税的应纳税额?这样理解对吗
是的,理解是正确的