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当月有进项税额,进项税额已经认证,有红冲的负数销项税额,月末账务咋个处理呢?

2021-08-10 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-10 14:39

同学你好 这个进项大于销项月底可以不用做

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快账用户3948 追问 2021-08-10 14:59

账上不用做分录是不? 那纳税填表我咋个填啦?

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齐红老师 解答 2021-08-10 15:05

对的 账上不用做 附表二留抵

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相关问题讨论
同学你好 这个进项大于销项月底可以不用做
2021-08-10
你好,上个月已认证的发票,这个月销售方冲红,纳税申报表是进项税额负数,而不是进项税额转出啊
2023-05-31
语音回放已生成,点击播放获取回复内容!
2024-03-05
你好,同学,申报增值税的时候,做进项转出即可,这样认证的和账面就会一致了
2023-11-06
项大于销项这种情况 不需要进行单独的账务处理的
2022-09-09
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