您好 这样开具发票 备注栏不是必填项目
老师,房地产业开具不动产销售发票时,备注栏需要填什么内容吗?
老师,开具发票 内容是:无形资产其他权益性无形资产 备注栏需要写内容吗?
餐厅转让,对方要求开票项目内容为无形资产—转让费,如果是按个人到税务局开具无形资产—转让费,可以开吗?都要准备哪些材料
老师,如果收到发票是无形资产其他权益性资产,请问这个做无形资产,然后摊销吗。
老师您好!请问老师我们是县城的圆通速递分公司,一般纳税人,总公司4月份给我们开的无形资产*其他权益性无形资产进项税发票,没有抵扣,然后5月份也开了同样的发票,我在5月份把这4,5月份的无形资产*其他权益性资产进项税发票勾选抵扣了,那么4月份被抵扣的无形资产发票怎么写分录?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
1、就是不需要填哇?2、老师除了特别必须要填的 不需要填的 填上去也没影响?
1、就是不需要填 2、除了特别必须要填的 不需要填的 填上去也没影响 是的