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想咨询一下,我刚看了之前人做的凭证,一般付款当月取得的是专票会做一笔借方的应交税费-应交增值税-待抵扣,发现要交的税比较多的时候会提前抵扣还没付款的供应商专票,这时会暂时放在其他应收款-暂估进项税,等付款当月冲销这个科目,再做进待抵扣,用这个其他应收款-暂估进项税这个科目合理吗?

2021-08-11 18:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-11 18:38

你好,没有提前抵扣进项税这个说法哦

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快账用户5330 追问 2021-08-11 18:39

只能说他们当月只会认证当月付款的供应商的发票

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快账用户5330 追问 2021-08-11 18:40

会根据税额考虑会不会再多抵一点进项

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齐红老师 解答 2021-08-11 18:43

你好,反正不能暂估进项税额,没有这个说法

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快账用户5330 追问 2021-08-11 18:53

老师,正常的话是不是应该8月报7月的税,把7月31日开具的专票都认证掉

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齐红老师 解答 2021-08-11 19:55

是的,一般来说只要发票到你手上了8月就应该把7月31日开具的认证掉

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你好,没有提前抵扣进项税这个说法哦
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