红冲这笔分 录就可以了,同学

6月份写了这比错误分录:借:应付职工薪酬-社保 3000 贷:其他应收款2000 银行存款1000 。本来应该写正确分录 借:应付职工薪酬-社保 1000 其他应收款2000 贷: 银行存款3000. 我这个月应该怎么调整
银行给员工转了一笔工资3000,借,应付职工薪酬,贷银行存款, 可是户名错误被退回来了,怎么做分录
老师,发的工资被退回,卡号错误,可以做,借银行存款3000 借应付职工薪酬-3000 吗? 还是借银行存款3000 贷应付职工薪酬3000
劳务公司,公司银行存款给工人发工资,因工人户名错误交易失败款项退回,这个分录要怎么写?这样写对吗? 借:应付职工薪酬~某某 贷:银行存款 借:银行存款 贷:应付职工薪酬~某某
1月应支付3万元工资,分录:借应付账款应付职工薪酬3万,贷银行存款3万 但是因为其中一名员工银行卡错误,同一天内,第一次转了5000元转款失败,款项5000元又自动退回公司账户,然后得到了正确的员工账号后,重新转了一笔5000元,该如何做账?
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
红冲分录
就是原来的分录,做一笔红字的,同学
不会啊,老师
借,应付职工薪酬(红字),贷银行存款(红字)