你好,进项正常填写,然后进项转出,再填写上就行。
老师,本公司有免税收入和应税收入,那不能分清的已认证进项税额是按照免税收入占总收入比例做进项税额转出吗? 已抵扣农产品收购的进项税额,现农产品售出,那抵扣的进项税额也要转出吗?转出是按啥比例转呢?
餐饮行业有免税收入和征税收入,购进农产产水果等进项税需要转出,那么有无法划分的进项税额转出按免税比例扣出进项税,需进项税转出。这部分包括每月水电取暖费吗?收到19年的发票可以正常抵扣不做转出吗?
老师,3月申报增值税时,进项税额转出少填了(因为转出比例计算错了,因为有免税收入,进项税额转出的比例是免税收入/收入总额,进项税额*比例=进项税额转出),之后这几个月没有免税收入,就没有进项税额转出了, 这个月申报的时候,可以在进项税额转出中填入少转金额吗
我想咨询下,因为20年免税,有一些进项账面没有结转,21年12月底,税管员老师让把20年的进项转出,因为涉及免税收入和不免税收入,所以20年涉及的进项按比例结转了,那么这些按比例结转的进项在21年账面如何做账呢?
内销企业算全年增值税税负是(总销项-总进项+进项税额转出)/总不含税收入 这公式么?假设没有进项留抵的情况下。 出口企业算全年增值税税负是【(总内销销项+出口免税收入*征收率)-(总进项-进项税额转出)】/(内销不含税收入+出口免税收入) 这公式么?
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
老师临时工工资是按劳务报酬申报吗?
老师,这个对销项税额没有影响吧
你好,对销项税额没有影响的。