你好,进项正常填写,然后进项转出,再填写上就行。
老师,本公司有免税收入和应税收入,那不能分清的已认证进项税额是按照免税收入占总收入比例做进项税额转出吗? 已抵扣农产品收购的进项税额,现农产品售出,那抵扣的进项税额也要转出吗?转出是按啥比例转呢?
餐饮行业有免税收入和征税收入,购进农产产水果等进项税需要转出,那么有无法划分的进项税额转出按免税比例扣出进项税,需进项税转出。这部分包括每月水电取暖费吗?收到19年的发票可以正常抵扣不做转出吗?
老师,3月申报增值税时,进项税额转出少填了(因为转出比例计算错了,因为有免税收入,进项税额转出的比例是免税收入/收入总额,进项税额*比例=进项税额转出),之后这几个月没有免税收入,就没有进项税额转出了, 这个月申报的时候,可以在进项税额转出中填入少转金额吗
我想咨询下,因为20年免税,有一些进项账面没有结转,21年12月底,税管员老师让把20年的进项转出,因为涉及免税收入和不免税收入,所以20年涉及的进项按比例结转了,那么这些按比例结转的进项在21年账面如何做账呢?
内销企业算全年增值税税负是(总销项-总进项+进项税额转出)/总不含税收入 这公式么?假设没有进项留抵的情况下。 出口企业算全年增值税税负是【(总内销销项+出口免税收入*征收率)-(总进项-进项税额转出)】/(内销不含税收入+出口免税收入) 这公式么?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个对销项税额没有影响吧
你好,对销项税额没有影响的。