你好,应收应付,其他应收其他应付,预收预付。
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
请问我其他应付款科目记错了 跨年了应该怎么调整?其他应付款科目只有进,出记得别的科目应付职工薪酬,应该怎么调整
你好,你把原分录写一下,我看看给你改。
收经费:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元
你好,如果涉及损益的话,用以前年度损益调整科目代替损益类科目,做原分录红字就可以。
电子账怎么记吖
你好,你使用的财务软件吗?什么牌子的?
就是快账
你好,增加以前年度损益调整一级科目。
然后呢 可以说具体些嘛?提问有次数 好怕问道一半 就不能问了
你好!借其他应付款。贷以前年度损益调整 就可以
原分录红字呢 怎么做吖
你好,按跨年了按上边的分录做就可以。
上边我原来的分录抄一遍?还是 您说的借其他应付款 贷以前年度损益调整吖 ?? 没有以前年度损益调整,可以记利润分配-未分配利润嘛?
你好,我给你的分录就可以了。
没有以前年度损益调整,可以记利润分配-未分配利润嘛?
你好,可以的,直接用未分配利润科目代替。
最后一次提问了。请问 快账系统年末资产负债表和利润表都是自动生成的呗 都计入未分配利润里,会不会有什么影响吖。比如报税是缴税什么的
你好,是不会影响的,因为不涉及本年利润。