这个是出差的业务吗?
您好,想问下,公司有人报住宿费101,但拿300住宿费专票来报,那我应该怎么做分录啊,借管理费用101,进项税额发票金额票上的税额,进项转出该转出多少啊
住宿费,是专用发票,金额为346.53,税额为3.47,这张发票我该怎么出分录呢
你好,老师,有多的发票可以拿来冲外账,如果有专票的发票,比如有一张住宿费的专票发票,金额为350元,税额为19.8,这个在内账怎么做呢,因为要使用进项税额
老师好, 1.企业是一般纳税人,收到销售部提交的住宿费普通发票一张,金额500元,银行已支付,怎么做分录? 2.企业是一般纳税人,收到销售部提交的住宿费专用发票一张,金额500元,银行已支付,怎么做分录?
小规模纳税人,取得异地住宿费 专用发票(金额173.79税额5.21,会计分录应该怎么写
如果是的话,借销售费用差旅费,346.53 应交税费应交增值税进项3.47 贷银行存款。
对的,销售人员的
你好,上面给你写了分录。