咨询
Q

住宿费,是专用发票,金额为346.53,税额为3.47,这张发票我该怎么出分录呢

2021-08-13 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-13 16:25

这个是出差的业务吗?

头像
齐红老师 解答 2021-08-13 16:25

如果是的话,借销售费用差旅费,346.53 应交税费应交增值税进项3.47 贷银行存款。

头像
快账用户7522 追问 2021-08-13 16:26

对的,销售人员的

头像
齐红老师 解答 2021-08-13 16:28

你好,上面给你写了分录。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
这个是出差的业务吗?
2021-08-13
借:管理费用-差旅费235.85      增值税-进项25.08   贷:银行存款250 增值税-进项转出10.93
2024-09-02
你好,这个是 借管理费用——差旅费 应交税费——应交增值税 进项税额 贷 银行
2021-12-15
你好     拿来的发票是替票吗 ?  怎么有差异金额   
2020-12-03
您好 借:管理费用 借:应交税费-增值税 贷:银行存款
2022-01-20
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×