您好 借:管理费用 借:应交税费-增值税 贷:银行存款
你好,老师,有多的发票可以拿来冲外账,如果有专票的发票,比如有一张住宿费的专票发票,金额为350元,税额为19.8,这个在内账怎么做呢,因为要使用进项税额
老师,我现在需要开增值税专用发票,是万元版的,每张发票最多有三项商品,每项商品的金额都不一样,例如我要开的发票总金额为64170,其中仓储费为50800,水电费为8170,管理费为5200我要怎么分摊到每一张万元版的专用发票上呀
老师,您好,我想问下关于增值税专用发票的抵扣问题,如果我在7,8月份住宿酒店支付费用,但一直没有开发票,现在开发票可以作为11月的进项税额抵扣么?这个抵扣期是多长啊?
费用报销时,发票金额大于实际支付金额如何入账?如何抵扣进项税额?举例说明,A公司为一般纳税人,销售员小李因公出差报销住宿费500,但其提供的发票金额为600含税,如果所开的发票是普票应该怎么做账,所开的发票为专票应该怎么做账
老师,我有一张外地住宿发票是专票的没报销,现在我要勾选,但是2023年7月的发票,我现在报销做在2024当费用可以不?,如果不可以,我要如何做分录?因为有1000多元的税可抵扣?
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
老师,是不是每个月都要调汇啊,比如应收账款:根据8月最后一个工作日的汇率调整财务费用~汇兑损益?
去年年底成品油发票已抵扣 未入账 现在补入账分录怎么写
公户转货款给个人,分录
企业分项目核算的入账口径是?
老师有没有成本核算的模板表呢?
@董老师你好,咨询合报的。
我公司转货款给个人的分录
医美行业的账需要注意什么?还有它的成本是什么?具体行业规划时应该怎么做?还有就是税务申报,假如不开票的话,靠平台和线下店他不开票收入的话 收入应该怎么申报?
你好,这笔费用不用支付,但是有进项税额,要使用税额
借:管理费用 借:应交税费-增值税 贷:其他应付款
请问还有什么可以帮您的呢?谢谢