你好 实际哪个是正确的呢
领导要求代缴社保的那个人挂往来款,做其他应收款怎么做账。收到款是借方应收账款,贷方做什么科目,我付款出去的时候是做的借方应付职工薪酬-社保科目,贷方是银行存款。
给员工租的宿舍,租金每年低于4万元,按租赁入账吗?
你好,老师,现金保险,团体意外险,雇员忠诚保险,公众责任险,雇主责任险的专票进项税可以抵扣吗?
请问,公司其中股东因经济问题要转让股权,已到自然人电子税务局申请股权转让,税务审核时要求附上转账凭证,因原股东银行卡受限,做不了转账,协商用现金交易,写收据,税务不认可,不给予审批,请问还有什么办法吗
老师,损失酒精转出进项税额为啥要除以100
老师,我们进行申报前,需不需要点击“发票业务”→“发票查询统计”→“全量发票查询”→看看,出来的数据与申报表数据是否一致?
一般纳税人之前是小规模,小规模时期取得的专票,可以勾选抵扣么?
已过了汇算清缴,公司还能补2024年的费用发票吗
公司是物业公司,每个月需要给业主委员会转1000,这个没有具体人员,如何操作才能抵扣企业所得税
老公司给予员工的补助10000元,怎样入账呢,家庭出现特殊原因,要给员工报个人所得税吗
就是月底我先做的计提,但是次月实际交社保费的时候,扣的金额比计提的少,需要怎么调整
你要回复一下老师的问题,不然没法调整,不知道是哪里错了,还个是对的
这不涉及对错呀 计提的时候是预估的金额吗 但是后面社保局扣费的时候跟我前面计提的金额不一致 那要怎么调整呢
你好 我们是按月计提 ,计提就是准确 的,按这个交,不存在差异的 你确认一下你实际交的是不是正确的 ?
如你少计提 了,你做补计提 就可以