那你这个直接是按照不含税的金额来放到你的支出。

1,2019年6月,某增值税一般纳税人取得交通运输收入109万元(含税),当月外购汽油10万元及购人运输车辆20万元(这两者均为不含税金额,并取得增值税专用发票),发生的联运支出为40万元(不含税金额,并取得增值税专用发票)该纳税人选择按一般计税方法缴纳增值税。试计算该纳税人6月应缴纳的增值税税额。
A公司为增值税的一般纳税人,采用一般计税方法,适用的增值税税率为13%,2019年10月份发生的有关业务资料如下:(1)销售一批商品,开具的增值税专用发票上列明的不含税销售额为80000元。(2)销售一批商品,取得含增值税价款56500元,另收取包装物租金6780元。(3)销售设备配件向购买方开具,增值税普通发票,价税合计13560元,结算时给予购买方3%的现金折,结算时给予购买方3%的现金折扣(4)购进生产用钢材一批,取得增值税专用发票,发票上注明的价款税款分别为六万元,7800元(5)共进办公室用消耗材料一批,取得增值税专用发票,发票上注明价款税款分别为两万元,2600元(6)扩建职工食堂领用上月购进的生产用钢,一批实际成本为三万元,该批钢材在购进时已取得增值税专用发票,并在当期申报抵扣(1)请列是增值税一般纳税人采用一般计税方法计算应纳税额请列是增值税,一般纳税人采用一般计税方法计算应纳税额的公式(2)计算该公司本月的销项税额是多少计算该公司本月的销项税额是多少三,计算该公司本月进项税额的转出是多少四,计算该公司本月可申报抵扣的进项税额是多少五,该公司本月应缴纳增值税税额
审计一个项目在合同期间的总支出,最后一笔拨付的资金所需要的发票是在审计报告出具之后,那这最后一笔开具的发票上的增值税额可以先做预提费用算进项目总支出,然后在报告上说明这笔增值税尚未支付?如果是一般纳税人可以这样做吗?
如果审计一个项目的总支出是多少,单位为一般纳税人,购买物品取得的是增值税专用发票,那笔我算支出的话是按不含税的金额来还是按价税合计的金额?
比如我是一个按一般计算方法缴纳增值税的纳税人。 从按照简易计税方法依照征收率计算缴纳增值税的纳税人处取得发票。那么我取得的发票是什么样的? 思考应该是:不含税价100,税3。那么我购买的时候 计算抵扣就应该是 100乘以0.09。这句话是不是这个意思
老师,您好,请问下,我司办了软件产品即征即退备案,也开具了相关业务发票,请问下后续申请即征即退的流程步骤是什么样的呢?
你好老师,我们是家小规模装修公司,进了很多木材、黄沙水泥,然后给业主进行装修,那我给业主开票明细直接写装修费还是要把木材、黄沙水泥这些明细写出来?
老师,漏了几个月的特定工伤申报,能补申报的吗
老师9月份应付职工薪酬。报表没有数据,但是10月却报了个税。个税上有工资能行吗?
老师,我们公司的老板把公司转给另一个老板100%持有。零元转让个人转让股权已经在自然人电子税务局已经申报了。税务局也同意了。我想问一下,现在去申报印花税是需要双方都要申报吗?印花税是报什么税种啊?
你好,我司是建筑劳务公司,一般纳税人,我们签一份包工包料的办公室装修合同。我们可以开3%税率发票吗?开发票开票名称是什么? (这个装修我们给了个人承包去做)
老师 单位后面加了(个人)这票可以报销吗?
老师,想问问现实实务中会不会存在很多收到供应商的发票发现开错了又重新看了一张正确的,然后相关人员只是将正确的发票给了财务的情况,这样财务就没有入账之前的蓝字和红字而只入账了正确的发票,是合理的吗
请问老师,今年要固定资产一次性这就,必须这个月开进来吗?下个月可以吗
老师,可以让广告公司给我们开设计服务费发票吗
那等于我审计报告的里面的支出就是按不含税的金额来计算的是吧
对的对的,不含税的,来计算的。
像往来款的话,同一家公司,同一个月,发生的业务有我转给这个公司,也有这个公司转给我的,那我做账的时候,我转给这个公司的这个分录是借:应付账款,贷:银行存款。对方转给我是借:银行存款,贷:应收账款。是这样吗?
对的,对的,就是这个样子处理的。
那我转给对方的话可以,做借应收账款,贷银行存款吗,这样做账
可以的呀,如果说这个构成应收账款,你直接这样处理就行了。
构成应收账款是什么意思?
我做账的话,是不是一个公司往来款尽量挂一个科目,这样可以避免后续去调整,那这样是不是按我上面说的,我转给对方,可以做借应收账款,贷银行存款?
如果说你们这个往来能够满足应收账款的确认条件,你就直接这样子处理,可以的,没问题的。
那原则上做账应该怎么做?
什么原则上是什么,只有看你那个经济业务实质上是什么样子的呀,比方说就是你经营业务发生的,这个就是应收账款应付账款。
就是确实是经营业务发生的,但是比如我转给对方,应该是借应付账款,如果我原本这个公司挂的是应收账款的科目,那我可以直接做借应收账款吗?就是不用再设置一个应付账款
这个不影响就正常情况,你肯定是要放到应付账款才可以对不对?但如果说你当时用了应收账款,你后面屏障的时候也是用的应收账款,这个不影响。
就你后面支付的时候,你也是用应收账款去减少,这个就不影响。
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快。