同学您好,计提工资,借管理费用 销售费用 生产成本或制造费用--工资贷应付职工薪酬--工资
老师你好,计提工资包括社保,公积金,个税和发放工资,社保公积金,个税的标准分录是什么呢?请教一下。
请问老师有最标准的计提和发放工资的分录吗,包括社保、公积金个人和公司部分分开,个税这些
计提工资,社保,公积金,个税, 发放工资,社保,公积金,个税 怎么写会计分录
老师 请教下 计提工资和发放工资(银行)的分录发下 有个税 公积金 社保的
计提工资包含社保公积金个税 然后发放工资 交社保公积金分录
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
计提社保,借管理费用 销售费用 生产成本或制造费用--社保贷应付职工薪酬--社保
计提公积金,借管理费用 销售费用 生产成本或制造费用--公积金贷应付职工薪酬--公积金
缴纳社保,借应付职工薪酬-社保其他应收款或其他应付款--社保贷银行存款
缴纳公积金,借应付职工薪酬-公积金其他应收款或其他应付款--公积金贷银行存款
发放工资,借应付职工薪酬-工资贷其他应收款进货其他应付-社保 其他应收款进货其他应付-公积金 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳个人所得税,借应交税费-应交个人所得税贷银行存款
发放工资时,工资是实发数还是应发数?计提工资时是应发数?
计提的和发放的应付职工薪酬都是应发的