您好,采购发票入哪个公司?销售采购应当在同一公司
老师,我们公司有十几种产品,但是每次购进的时候他没有做明细,只做了一笔分录,借库存商品-存货,贷现金,。这个月发生的有赠送的产品和自用的产品,他都做销售收入了。但是都是做的成本(进货价格。)收入,结转成本也是进货的价格,他写的是,借主营业务成本 贷库存商品-存货 觉得他写收入的分录和结转成本的分录没有什么关系
老师,我是做电商的,我们有A,B,C,D4个公司,4个公司绑定了9个店铺,9个店铺共用一个仓库,但这仓库采购入库时没细分都统一入了A公司,发货时也就A公司发货,每个店铺都有发货商品记录,销售成本可以已店铺的发货商品为准吗。会影响利润吗
我们公司是小规模商贸公司,做奶粉批发,下游都是各个孕婴门店,上游是厂家还有成都中亿公司 我们公司算是个中间平台,门店要货得把钱付给我们公司,我们再转给成都中亿帮他们订,货是发给他们的,不经过我们仓库,(除了我们商贸自己订的货) 在成都中亿公司他们给我们有个电子账户,我们打过去的钱都在上面有显示,那些钱叫做上账,下游门店通过我们向成都中亿订的货,但是个别的东西没货,他们就把那没货那部分钱给我们商贸公司上账了(也就是我们在他们公司的电子账户),我们再把该退回给门店的钱上账他们在我们商贸这边订货的户头上,可以抵后面拿货的应收款,请问一下,这个上账费在T3上该怎么做分录?
老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
老师,您好!我们在一个熟食店买了馒头,然后卖给公司。我公司已经给对方公司已开出发票了,但问题是进项发票要不回来怎么处理?熟食店是小店没有发票,月末我先暂估入库了,下月初冲红了,可是不做库存商品分录哪来的货能卖呀?!现在我的帐变成没购进馒头但有销项了
请问之前借出去的款收不回来了,法院判决书也下来了怎么做账务处理呢,之前没计提需要补提吗?
你好,所得税汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表里的工资薪金支出是哪个金额?
老师,请问去年年底暂估的成本,今年能不能用职工薪酬抵,工资延迟发放了
老师 上车辆保险 实际支付2766.73,但是对方开票票面金额不开车船税,我发票和实际金额对不上怎么入账呢?
老师,去年的应收账款,有一笔做成了现金,实际没有收到,现在该怎么修改?
老师,我报企业所得税汇算清缴时,期间费用明细表的职工薪酬是填管理费用明细表的工资+福利+社保+公积金+工会经费的和填写吗?办公费、业务招待费、差旅费都是在管理费用明细表里找数据填写吗?
去年工商年报里写了两个失业再就业人员,今年还需要把这两个人写进去吗?
老师好有个问题咨询下,公司做审计,24年年审和税审,如果24年年报和审计的不一致会怎么样,谢谢
老师,我进项税额这个月申报抵扣了,可上游公司要红冲抵扣了的一张发票,我申报表得改吗?改了我得交税
老师好~咨询下,有负责过bvi境外主体财税报表的吗?
就是采和销不同步哦,我这成本取数要怎么取
您好,那您要做内部交易,确认销售商品是来源,若不同公司,需要内部交易,否则进销存有差异