你好,这个慰问金有规定必须支付给员工吗?

老师好,我目前接触到工程建筑行业的会计,我们是上级发包给我们工程,我们又把工程发包给施工个人,作为我们,上级把工程款拨付给我们,我们应该怎样使用这笔资金,我们现在已经把部分工程款预付给施工方,后面该如何管理和规范使用这笔资金,以及正确的账务处理
老师,您好!我们上级单位拨来一笔慰问金,我们应该以什么方式发放给职工?
老师您好,想咨询一下,有一笔给学生发放的生活补助金,应该是由有上级单位给学生发放,但上级单位将笔款拨入到我们账面上,再由我们给学生发放,想请问一下这款款项再入账的时候能确认为收入么?
老师,我们公司有一个职工的父亲去世了,单位这工会呢,准备发一笔慰问金给这个职工,但是是没有票的,那这个怎么怎么入账呢?
老师,单位人员工资在上级单位开,我们账上是临时工工资做成应付职工薪酬,给在上级单位开工资的人员评优发放现金奖励,怎么做账?缴纳个税吗?
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
老师,没有规定,只是拨来这个款项
你好,那可以 以福利费的形式 发放
老师,福利费的发票怎么开?
你好,并入工资表申报,不需要发票入账啊
老师,您的意思是重新造个发放表?还是在工资表里面加一列发放数?
你好,在工资表里面加一列,注明福利费金额是多少
老师,这是最新规定吗?以前单位都是已购买物资的发票走的福利费!我忘记告诉您了,今年单位没有福利费的预算,所以这个科目还不能走!那应该怎么办呢?
你好,没有规定对这方面做出规定该如何处理的
老师,那我单位没有预算,不能走福利费,应该怎样发放慰问金呢?
你好,如果有规定不能走福利费,那这个就不应当发放给员工啊
老师,我是想着慰问金,肯定是要发给职工的
(是针对这个回复有什么疑问吗)
老师,我关键是还是不知道怎么做账?
你好,这个资金到底有没有发放给员工呢?
老师,还没有发放,因为不知怎么做账,所以一直在账上挂着
你好,能确定这个款项是否需要发放吗
老师,可以发放
你好,可以发放就先做收到分录,然后做 发放分录就是了