你好对方消费之后做收入 培训之后按月做收入
我公司是培训企业,出售会员年卡,销售收入如何确认?
我公司是销售农产品的超市,给客户开发票时候办了储值卡,客户来消费时才刷卡,这种业务我开票的时候就确认了收入,月末如何结转销售成本?
请问A企业平台销售一个平台会员,价格1000/年,客户支付1000到A企业平台,送B企业洗脚服务的代金券,AB企业应如何开票,如何确认收入,确认多少?
我司为职业技能培训公司,我们收取培训费和代收代付考试费,其中考试费是后面给学员报名时支付给行业协会,行业协会给我司开票,如果有学员需要开考试费,我司也会给学员开票。 我想问:我司收取的培训费和代收代付的考试费 前个会计把培训费确认收入,考试费记入其他应付款,报考后行业协会给我司开票,他只把开过票的记入成本,这样是可以的吗?
老师您好,我想咨询下,我公司是做无人销售的,公司里有教员,负责培训相关的业务,现在接了一个对外公司需要我公司教员去培训的项目,对方公司将培训费用打到教员的卡里,然后给教员报劳务的个税,教员将收款在转到对公账户上,这样我们公司按教员的收款确认收入,这样操作是合理的吧,我们这算是劳务派遣吗
文文老师 股东投入投资款怎么做分录
老板餐饮发票入什么科目比较合适
你好老师,投资款怎么做会计分录
个体户经营者交社保为什么用其他应付款
个体户经营者交社保为什么用其他应付款
专利的减费请求从专利局网站提交,请问,网址是什么
老师,注会战略中的分销和营销有什么区别?
个体工商户的经营个税是属于工商户交的还是经营者交的
工业新建设企业,一般纳税人,未决算,暂时也没有任何生产。现在将采购国内一种产品,直接卖给日本,税务上怎么做?
企业24年9月做账补缴21年税款,有一笔税收滞纳金,计入以前年度损益了,当年企业亏损,企业所得税年度汇算清缴后,这个滞纳金的凭证要修改,在24年末将计入以前年度损益调整的滞纳金改计为营业外支出,补缴税款的事不变不改,就改滞纳金这个数,所得税汇算清缴需要更正申报,具体要改哪里?
会员年卡12980,当月收款开发票12980元,怎样账务处理?
你好,你开的是不征税的发票吗?
不是啊,简易计税3%的专票或者普票
借银行存款贷预收账款应交税费应交增值税销项。
增值税一次缴纳,然后按月做收入,借预收账款贷主营业务收入。
那销售当月开具发票,当月增值税申报收入那填开发票金额还是确认收入金额?(发票金额12000,确认收入1000)
增值税填写,你需要交增值税的金额填写,你的销售额不是根据收入填写。
增值税申报表数据是自动带出来的,收入就是当月开具发票的金额,是需要改成确认收入的金额吗?那表格逻辑关系都不对了
你好,就是根据发票的来申报,你的增值税只不过是你账上做收入是一千,也就是你的企业所得税和你增值税收入不一致。
就是增值税按开票收入,所得税按确认收入对吗?
对的,是的,是这么做的。
开票当月就可以确认第一期收入是吧?
对方提供了服务或者是货物的,可以的。
给对方提供了服务或者是货物的科研。
我们是销售方,是不是学员购买了会员年卡,当月开发票就可以当月确认第一期收入
我们当月就开课了,但是会员没来听,算提供了服务吗?可以确认收入吗?
当月开课了,当月你们给他提供了服务的,可以的。
确认收入是根据会员卡的期限来平均确认的是吗?年卡就是12个月,季卡就是三个月对吗?
根据你提供服务的,你们提供了服务,人家没有来听,是不是不扣除他的会员费?如果是的话,这种不做收入。
我们既有时间也有次数,全国好几万客户来没来听课统计不了那么准确
那到时候给他冲减费用的时候怎么充。
你得这个余额保证是准确的吧,人家没来听课,你们算课时费吗?