你好 都是电子税务局去报税的。 如果一开始就是赠送 视同销售处理的; 你正常做进项税 在做视同销售处理 报税 。这个不用转出哈

请问一下各位老师!报税前都需要准备什么资料啊,我不会准备资料,就准备开票明细和认证明细?那未开票的票子假如一大堆,这个我怎么统计啊,卖废品收入啊,营业外收入啊,平时零星收入没有发票的,还有员工出差发票这个都要怎么统计,怎么算啊???一想到这些基础数据不知从何下手整理,更别提报税啊了,最开始的数据我都统计不出来,脑子乱乱的,不知怎么算怎么操作,老师你们都是怎么整理的啊,还有什么要转出的就更凌乱了我
外购物资赠送给客户,开的专票,进项税额需要转出,发票认证和勾选有什么区别啊,都需要在电子税务系统操作么
2024年1月认证了一笔进项税额,由于1月份没有开票,认证了勾选了这张发票,需要打印出来那个叫什么,怎么在电子税务系统打印出来,需要装订吗?
1.汽车外贸相关分录都有哪些 ? 2.购入车辆计入主营业务成本还是库存商品? 3.数电票是不是都需要把PDF和xml的格式下载存档? 4.电子口岸与单一窗口的区别是什么? 5.给员工个税申报怎么操作啊? 6.某个月进项税50542.62销项税50619.46,需要缴纳增值税和附加,怎么把销项-进项的76.84用分录表示出来?增值税需要结转吗?
老师我是购买方,上个月收到发票未认证勾选,这个月对方要求我们这边红字信息单在电子税务局确认了,我这个月申报增值税的时候系统提示要填写进项税额转出是怎么回事?我上个月并没有勾选啊?该怎么操作呢
老师你好,请问我们的业务发生在1月,发票开在2月,收款也在2月,请问增值税属期是哪个月份?
夫妻之间平价转让股份,是允许的吗?就不用交个税了吧,就印花税好了吧
老师,2024年12期计提的所得税费用,比如时100.85元,但2025年1月实际缴纳的是100.86元,差0.01元。该写什么分录调整?
老师,一家公司应收贷方挂账,应付借方挂账,这样可以抵消吗?
老师 货架折旧几年啊
老师 喷涂机 就是喷漆用的机器 1300元计入到管理费用下维修费里面可以吗
老师,请问我们是旅游服务行业,差额征税,是在平台销售,取得的成本发票都是普票。除此之外,平台服务费,技术服务费等专票,在差额之后还可不可以抵扣税额?
老师,你好,我的资产负债表的借方还有贷方不平是什么原因
老师,央企业务招待费,附件不提供水单可以吗
老师你好,想问我12月应该取得的发票未取得,也未做账暂估,汇算清缴前取得的话还能调整到2025年吗?