借营业外支出贷应收账款
我们有一个客户,账款少打了0.2,总账在调整尾数时,调整为营业外收入贷方,应收账款贷方-0.2,为什么这样调咯
老师,5年前的开票收入未做收入帐,当时有开票,只是少记收入了,收款时直接挂在应收账款的贷方收款的,去年利润亏了,要调增一部分收入,可以通过,借:应收账款,贷:以前年度损益调整,这样可以吗,税务上是讲无票收入,还是讲营业外收入呢
老师,做账时应收账款少写了0.2,(借:应收账款120000,贷:主营业务收入12000)。收到钱时,客户把0.2付了。(借:银行存款12000.02,贷:应收账款12000.02),调整差额(借:应收账款0.2,营业外收入0.2,可以这样吗),我们小规模纳税人,没有进项
老师20年有个账务处理您看一下,这笔账当时是应收款,按支出做出去了,现在应收款为贷方余额,要是调整正数就得调整到预收账款贷方,主要这钱收不回来了,要怎么处理呢
老师好我把税局多余税款退下来做到了营业外收入,当时2022年的分录借方银行存款贷方营业外收入,请问2023年账务上怎么做调整?贷方正确的应该为应交税费
三个月做一次账,在财务软件就是把一到三月的账,都做到第三个月里对吗,然后四五六,做到六月里,如果四月没有业务,在财务软件直接就空结账到六月吗
单位帮职工缴纳养老保险和医疗保险等费用个人部分和单位部分怎么入账?
碎石加工劳务分包属于建筑工程吗?如果不是,税率是多少?
老师,在8月开了增值税专用发票,然后8月红冲,重新开票,需要把之前开的发票做账务处理然后红冲重新写分录吗,当时没有做账务处理
老师,政府补贴办公经费当年未做账,跨年补记账,怎么处理
老师,你好,我们是一家建筑公司,现在承包了一个劳务工程,我们可以给对方开几个点的发票
社保最新政策 计算 比例 各档基数
我想问一下,我开票小规模企业,发票上面显示是1%,税率,但是申报时候显示是3%,我做凭证怎么做,如图下,你帮我看看这样对吗
老师你好,请问工厂里有食堂,有厨师和帮厨,是不是食堂的所有费用,都可以放在管理费用-福利费里?
老师我们公司账上有200多万的收入没有申报,10月电商的数据都会到税务系统,我十月申报的时候是一次把这200多万报了还是先报一部分好些?我们公司是小规模纳税人,前面没怎么报税,总共前面就报了30来万
我看她做了贷:营业外收入-其他,这样做对吗,合理吗
你好不合理的,这个不是营业外收入减少。
老师, 是对方账款多打了0.2,不是少打了,我刚与总账再确认了下
那她确认为营业外收入是对的吧
你好,那就做到营业外,收入里面的。