你好 你是开票方的话。 购买方抵扣了。 让他们去 开红字信息表 ;你在在开红字发票来
老师,我们开给客户的专票客户已经认证抵扣了,客户说要冲红重开,对方给我们开作废信息表,需要把专票也退回给我们吗?
7月给客户开的专票,现在8月客户把退回来需要重新开,隔月的专票,客户已经抵扣了怎么办
老师,已经给客户开专票了3万,现在客户说要扣3600元,这个要怎么处理?把票收回来再重新开被扣后的金额吗?
您好,多开一张专票给客户,已经跨月,客户没有抵扣,只是做了帐。现发票客户乙退回,我司已冲红。红字发票需要黑客户一联吗?
我给对方8月开了专票,现在客户要退回,客户说没有抵扣,但系统显示已经抵扣了,我该怎样做?
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
如果没有抵扣就可以直接作废是吗
你好 是的。 就直接作废即可。当月可以作废的 ;跨月了购买方没有抵扣收回来发票 ; 销售方开红字信息表 开红字发票红冲
意思是如果没有抵扣,可以跨月作废是吧
你好 没有抵扣 。 当月作废 ; 跨月只能红冲; 你仔细看看我上面分情况给你说的;
好的,谢谢
没事的; 希望能帮到你