您好 请问上个月缴纳增值税的时候分录怎么写的
老师,我们这月收到了税务局退回来的2018年两个月的残保金,退回来是因为当时计算错误,多缴的,那这个该怎么做账?
公司上个月增值税计算错误多交了,这个月退回来,怎么做帐?
上月个税申报错误,已经在税务局更正过来了,请问多缴纳的个税税款怎么退回公司呢?
之前月份因错误导致多缴纳增值税,现在退税回来该怎么做会计分录
老师麻烦问下,我三月份的主营业务收入填写错误,多交了增值税,申请了退税,这个退回来税金的怎么入账
三个月做一次,如果一月份有业务,也做到三月里是吗
老师,公司股东之间转让协议,转让款可以股东之间转账吗?公司需要怎么做账?
23年已入账并认证的进项成本票在25年7月被税局通知为异常发票,进项税额已经在7月转出,现税局又通知需要在23年度企业所得税纳税申报表做更正申报,请问如何处理?是那个数据需要修改?
老师,我自己个人也就是自然人可以开普票票出去吗
速达软件里做账,小规模销售的时候,不需要做销售开单么,直接做凭证就行了吗
朴老师,请问是不是应付职工工资科目,本年累计数,就是年报表中A105050中的工资薪金支出数?
老师第一次注册的公司,税务登记先登记先自然人身份登录,录入信息吗?
那小规模销售的时候,在速达财务软件里,销售了什么货物,也要进行销售开单么
我公司2024年开具一张34万的对应项目的普通发票给甲方,但是25年跟甲方结算这个项目工程量实际没有那么多,只有30万,因为我们跟甲方签订有两个项目,另一个项目甲方还没打完工程款,我们就退4万给甲方,甲方又把4万按照另一项目备注项目名称打给我们,我红冲上一年的发票34万,然后开一张30万的发票,和一张4万的另一项目的发票,4万是按照今年收入入账的,结转成本。但是上一年的红冲34万,和再开的30万,应该怎么入账,我公司是小企业会计准则。怎么做账比较合理,而且会计分录直接就是入收入和银行存款,我应该怎么做账呢。
三个月做一次账,在财务软件就是把一到三月的账,都做到第三个月里对吗,然后四五六,做到六月里,如果四月没有业务,在财务软件直接就空结账到六月吗
比如呢,虚拟业务
借:银行存款 贷;应交税费-未交增值税
什么情形可以走营业外收入?
以前年度减免的退回可以计入营业外收入
可以问问其他问题吗?
可以的 如果我会的肯定告知
企业注销清算,法定代表人之前投资500万,现在企业银行存款剩6万,可以直接转给法人吗
请问其他债务已经清偿了吗
债务全部清偿了
您银行账户 印鉴章 之类的要注销的话 应该先转给法人
需要扣个税吗?
投资款退回 不需要扣个人所得税
投资款与股息红利如何界定?
投资款是股东投入的款项 从自己口袋掏出来的钱 股息红利是单位赚的钱
企业并未亏损,今收到退回的增值税退税,算投资款还是股息红利
企业并未亏损,今收到退回的增值税退税 要区分情况 多交的 冲减以前的应交税费 优惠的计入营业外收入 增加企业利润 最后分配给股东 算分红
如果算多交,我觉得也得代扣个税
您多交 退给您 不是利润啊