你好,同学。 不应该的,这里是自动结转,你看是否有贷方发生额
年末了,我结转了12月损益。然后准备结转本年利润科目,这个时候我发现本年利润科目年末余额和利润表的净利润金额不一致,相差一百多,请老师是哪里出了问题
老师,管家婆软件,科目余额表和利润表的本年利润金额对不上,我差看了明细,发现是结转成本和当月结转损益的金额不一致,这是什么原因呢
老师好 年末结账 发现利润表的净利润和资产负债表的未分配利润不一致(本期-上期),损益类科目没有余额,这是什么情况呢。我用的是金蝶软件,会出现损益类借方负数不能结转的可能吗
请问财务软件生成的报表,资产负债表未分配利润为1万,和明细账和科目余额表金额是一致的,利润表净利润确是两万,我对了科目余额表和明细账,收入成本费用都是一致的,为什么会出现这个结果
老师你好,我这里是2022年12月的账,为什么结转损益的本年利润科目金额,和利润结转的本年利润金额不同呢?
补缴2024年卖车的增值税及附加税,报表都已改到2024年属期,凭证写到了25年现在,交的增值税可以冲减未分配利润吗
老师,往来款怎么写分录呢,
在那里可以查到公司的注册资本认缴期限?
按新租赁准则计入的未确认融资费用是不是要按照租赁年限分期摊销到财务费用
老师您好,寺庙建账会计准则是选小企业会计准则?
老师好!想问下一般纳税人,上个月对方开的专票,这个月已抵扣并且申报完,刚刚销售方说已经红冲了,请问税务怎么处理
老师,我们一般纳税人公司没有开票出去,但是收到了很多进项发票,其中有一笔是机动车销售发票,这个要先入账吗?请问怎么做会计分录,谢谢
郭老师,我们附加税之前没享受优惠政策,现在退税回来了,怎么做账
有返利的业务,之前给开票了,后期又给了返利,是把原来开的票全部红冲从新开还是把原来的票红冲一部分啊?
老师,请问公司给实物就当记福利费是吗
你看这个为啥成本结转是5月,损益结转是6月
你这种可能是另外的模块儿结转,5月的在6月结转导致的
可是成本结转我都是当月结转,然后当月审核,记账,结转损益的啊
不应该,按你这里的信息,你应该是5月的结转在6月结转才会这样显示