你好,就是未来不会付款了,是吗

老师好,如果2019年的成本票现在才拿过来,我可以记账吗?如果可以,会计分录是这样的吗? 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 法人 或者是其他应收款 法人 借:利润分配 未分配利润 贷:以前年度损益调整
你好,如果是其他应付款呆账处理请问如何通过以前年度损益调整?而且这样是否会有问题?
老师好,今天整理账务发现之前的会计把这笔业务的(应收账款,写成了应付账款,而且登记的也是这家公司应付账款下),请问如果调整怎样调整?
老师你好,我公司今年发现,去年多计算了材料费2000元,并且支付给了供应商,也已经计入去年损益,今年供应商通过银行把2000元退回来了,请问今年我如何做账?是通过调整以前年度损益,还是直接冲红今年的制造费用?如果通过调整以前年度损益,那么会计分录是什么?如果通过冲红制造费用,那么会计分录又是什么?
老师您好,想请教老师一个问题,如果建筑性企业以前年度入成本(人工费)入多了,现在想调整如何调整,是否通过以前年度损益调整进行处理呢
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑
是的,相关供应商已经确定终止合作。
这个如果是这样的话,计入当期损益的,不能通过以前年度损益调整
是计入当年的营业外收支,缴纳企业所得税吗?
是的,学员,你说的很对的