你好,应付职工薪酬年末数和年初数,代表年末和年初还没有支付的工资金额。 调整了年末数,次年的年初数会发生相应的变化
您好,请问2020年的年末的财务报表进行了亏损转盈利的调整。进行了如下操作:1.将利润表中合伙人税后酬金调减,故导致未分配利润相应增加。2.资产负债表中调增其他应收款(基于把合伙人税后酬金调整到其他应收款)。以上操作只是调整报表没有将2020年会计系统调整。2020年的会计系统已经结账,会计系统2020年的期末数成为为2021年的期初数。所以现在的问题是:会计系统导出的2021年资产负债表几项期初数与2020年调整后报表期末数不一致的情况。可是,现在需要制作2021年半年度会计报表(此报表起初数要求沿用2020年盈利报表的期末数,使其具有顺延性。)该怎么操作?
你好,咨询一下12月份资产负债表应付职工薪酬年末数和年初数是代表什么意思?假如我调了年末数那年初数会会变化吗?
老师,这个应付职工薪酬为什么答案说“资产负债表日会比年初数多一个月的金额”?年初数应该是一个月的金额,年末不也是留下一个月的金额吗?两个应该一样啊,怎么会比年初多出来一个月
老师,这个应付职工薪酬为什么答案说“资产负债表日会比年初数多一个月的金额”?年初数应该是一个月的金额,年末不也是留下一个月的金额吗?两个应该一样啊,怎么会比年初多出来一个月
你好老师,请问2022年12月31日的资产负债表,年初余额和期末余额各代表什么?我要2022年一整年的数据是应该看期末数呢?还是年初余额呢?
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
资产负债表应付职工薪酬数是应发数,怎么才能提现实发数呢
你好 计提应发的计入应付职工薪酬贷方,会导致报表的应付职工薪酬余额增加。 发放计入应付职工薪酬的借方,会导致报表的应付职工薪酬余额减少。