您好,借应收,贷主营业务收入,应交增值税—销项税额,申报填写附表1开具其他发票栏次

老师你好,我们是一般纳税人,第一次开普票给客气,我们申报纳税开的普票金额跟专票一样交纳增值税是不,如果有进项的话进项一抵扣就行了是吧
老师,请问一般纳税人第一次有开普票的业务,如何做会计分录,增值税申报有什么不同
老师您好,我第一次报小规模纳税人增值税申报,4月份开了499990的免税普票,请问我增值税申请的表一第12行填的是什么数字,是不是499990,谢谢老师
老师,一般纳税人开的普通发票,还有小规模开的增值税专用发票,分别如何做分录呀
第一次报税,这样申报对不?数据没有问题。顺便问下如何计提未缴纳增值税,享受减半征收如何做分录?另外表格一未开具发票什么意思
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
此处增值税是几个点,是按普票上的税额,还是按照专票13的税率计算得出呢?
和你开专票的税率是一样的。
开出普票的票面税率也是13个点的吗?
是的,和你专票税率是一样的
好的,谢谢老师
好的,我先回复别的学员了。