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请问,一般纳税人内帐里面,不提现应交税费,那进/销项发票怎么写分录?那个税金应该计入到那个科目里面

2021-08-21 07:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-21 07:56

借库存商品,贷银行 借银行存款贷主营业务收入 借主营业务成本贷库存商品 需要交增值税借管理费用贷其他应付款 次月缴纳借其他应付款贷银行存款

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快账用户4071 追问 2021-08-21 07:58

那我可以借库存商品借管理费用—税金贷银行

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齐红老师 解答 2021-08-21 07:59

你好 可以这么做的,

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快账用户4071 追问 2021-08-21 07:59

因为银行存款收到的是含税

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快账用户4071 追问 2021-08-21 08:02

内帐里面,我销售了一批货物,总货款23.5万,定金3万,收到定金后,发货,对方收到货后付尾款,这个分录怎么写啊

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齐红老师 解答 2021-08-21 08:03

你这样做不如和外账一块了

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快账用户4071 追问 2021-08-21 08:03

内外帐分开的

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快账用户4071 追问 2021-08-21 08:04

不提现预收账款这个科目,用应收账款

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齐红老师 解答 2021-08-21 08:05

可以 可以不设置预收账款

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快账用户4071 追问 2021-08-21 08:08

那怎么着分录呢? 收到定金:借银行3w,贷应收账款3w 发货:借应收账款20.5w,贷主营业务收入23.5w(这个分录那3万定金应该怎么提现?)我主要就是不明白这里

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齐红老师 解答 2021-08-21 08:10

货物一共23.5吗 是的话借应收账款23.5贷主营业务收入23.5

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快账用户4071 追问 2021-08-21 08:13

是的,但是我之前不是收到了3万定金?这样就相当于冲减了?

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齐红老师 解答 2021-08-21 08:14

你好 是的 别人欠你20.5了

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快账用户4071 追问 2021-08-21 08:15

那老师第一个问题里面,把税金都计入管理费用里面了,那缴纳税金的时候怎么写分录啊

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齐红老师 解答 2021-08-21 08:16

借管理费用贷其他应付款, 借其他应付款贷银行存款。

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齐红老师 解答 2021-08-21 08:17

不对,重复了 管理费用税金重复两次

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快账用户4071 追问 2021-08-21 08:20

您看这么对吗 借管理费用—税金 贷税金及附加 借税金及附加 贷银行(这样对吗)

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快账用户4071 追问 2021-08-21 08:21

把他计提到税金及附加

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齐红老师 解答 2021-08-21 08:22

管理费用还是重复 你看借方有管理费用 减去贷方的 你在做一个管理费用吗

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快账用户4071 追问 2021-08-21 08:25

内帐里面,需要把进项和销售分开提现吗?都写到管理费用—税金不可以?

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齐红老师 解答 2021-08-21 08:25

不需要 价税合计做 看我第一个回复

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快账用户4071 追问 2021-08-21 08:28

好的谢谢

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齐红老师 解答 2021-08-21 08:28

不用客气 工作愉快

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借库存商品,贷银行 借银行存款贷主营业务收入 借主营业务成本贷库存商品 需要交增值税借管理费用贷其他应付款 次月缴纳借其他应付款贷银行存款
2021-08-21
先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项 如果小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-04-09
借库存商品 应交税费待认证 贷银行存款 应交税费二级科目待认证
2020-12-01
你好,缴纳的增值税计入到哪个科目。内帐进项税计入原材料结转到成本和销项税计入收入,
2021-02-27
您好 写收到物业费
2020-10-13
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