借库存商品,贷银行 借银行存款贷主营业务收入 借主营业务成本贷库存商品 需要交增值税借管理费用贷其他应付款 次月缴纳借其他应付款贷银行存款
请问一下收入分录是 借:现银 贷:营业收入 贷:应交税费-增值税 那我的摘要那里怎么能在明细账应交税费子科目的增值税怎么写摘要呢,是写计提税金,还有写收物业费呢?
老师好,请问,我家是一般纳税人商贸公司,有购入的进项发票没认证,但是入库了,分录怎么做,那个应交税费,增值税,后面三级科目是什么?
请问,一般纳税人内帐里面,不提现应交税费,那进/销项发票怎么写分录?那个税金应该计入到那个科目里面
你好,请问一般纳税人销项税额18,进项税额10,上个月留底10,那么缴纳增值税计提和下月缴纳时以及结转的分录怎么写,麻烦带上数写一下,谢谢,上月留底在应交税费未交增值税这里面
老师,请问一下,我是一般纳税人,比如销项税金有3500,开了有进项抵扣发票税金有2000元,有农产品收购发票计算抵扣税金2000元,本月销项3500-进项4000元,等于留底500元不用缴税对吧,但是我账面怎么处理呢,因为那个收购发票是免税的,怎么做分录,应交税费那里会平呢?
老师,同一所属期的完税凭证,可以多次申请开具的吗
老师我们是总公司财务这边,每月月初下面分公司把财务报表送到会计这,会计才结账,不送来会计不敢结账,这是什么原因老师
老师,这个题看答案也没有看懂
老师:有家单位10年前有张进项专票为虚开,已经转出缴税了。最近税务又给找出来说成本转出没有,我看成本没有转出,该怎么做账啊?
请问,D选项不是无偿赠予吗 是因为在一个集团内所以视为对乙公司员工的激励吗 如果不是一个集团内,这种无偿赠予的情况属于股份支付吗
请问老师,企业2024年付的租金100万,已入成本,但对方到现在也没给开发票,是不是汇算清缴前要调增,在哪个表里调
手工账中固定资产明细帐需要做本月合计和本年累计吗
没有设置预付科目的企业,发生预付货款的情况,会计科目录在哪个科目呀?
您好,我们是小规模纳税人,但物流公司开了增值税1%的专用发票过来,是不是错了
老师,税务来查,拿走了24年真实收入2600万明细,我们24年实际申报1900万,差了700万,算是隐瞒收入,让我们提供自查报告,该补的补交,请问老师,自查报告要怎么写?一般纳税人,生产制造厂
那我可以借库存商品借管理费用—税金贷银行
你好 可以这么做的,
因为银行存款收到的是含税
内帐里面,我销售了一批货物,总货款23.5万,定金3万,收到定金后,发货,对方收到货后付尾款,这个分录怎么写啊
你这样做不如和外账一块了
内外帐分开的
不提现预收账款这个科目,用应收账款
可以 可以不设置预收账款
那怎么着分录呢? 收到定金:借银行3w,贷应收账款3w 发货:借应收账款20.5w,贷主营业务收入23.5w(这个分录那3万定金应该怎么提现?)我主要就是不明白这里
货物一共23.5吗 是的话借应收账款23.5贷主营业务收入23.5
是的,但是我之前不是收到了3万定金?这样就相当于冲减了?
你好 是的 别人欠你20.5了
那老师第一个问题里面,把税金都计入管理费用里面了,那缴纳税金的时候怎么写分录啊
借管理费用贷其他应付款, 借其他应付款贷银行存款。
不对,重复了 管理费用税金重复两次
您看这么对吗 借管理费用—税金 贷税金及附加 借税金及附加 贷银行(这样对吗)
把他计提到税金及附加
管理费用还是重复 你看借方有管理费用 减去贷方的 你在做一个管理费用吗
内帐里面,需要把进项和销售分开提现吗?都写到管理费用—税金不可以?
不需要 价税合计做 看我第一个回复
好的谢谢
不用客气 工作愉快