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购供应商的辅料,发票已入账,但质量问题,全赔,后面的货发票没开,这卷辅材在账上可作退货处理么?还是后面的货少入库(每次重量不一样)分录怎么写好

2021-08-21 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-21 14:51

你好 可以做退货处理,开红字发票,  按实际入库  报废的就损失处理

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你好 可以做退货处理,开红字发票,  按实际入库  报废的就损失处理
2021-08-21
你好: 你这个业务分开描述下,后面有点乱。 使用原材料存在质量问题。客户应该把你们销售的存货退给你们公司呀,(咱们描述的是退给你们供应商) 供应商开过来的发票是多少,是38万元吗? 赔款是多少。 原来38万发票也不开了吗? 你公司现在的原材料还需要给供应商退回去吗?
2020-12-08
你好 已经抵扣进项,购进之后退货的分录是 借:银行存款等科目,贷:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税额) 还没有抵扣进项,购进之后退货的分录是 借:银行存款等科目,贷:库存商品,应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
2023-07-09
同学你好 这个直接红冲就可以了 原分录负数红冲
2023-08-10
您好,业务系统的入库单单价跟原采购退货单的单价和数量是一样的,不管他这次来货单上单价0.01,这个来货单写明具体原因。财务账上就是按发票的一笔入账
2023-07-03
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