你好,同学。正在为你解答。

老师 为什么资料二这里是调减递延所得税资产?计提了资产简直准备 不应该是增加了递延所得税资产吗
有坏账需要计提递延所得税资产嘛,那递延所得税资产增加,净利润是不是就减少了啊
老师好,计提递延所得资产,日常工作哪些科目是要计提递延所得税资产的的。
老师资料2产生多少的递延所得税呢
老师你好辛苦你了!老师第三题应该是冲回递延所得税资产31.25,递延所得税资产应该是在贷方啊,怎么理解?谢谢老师
你好,新购机设备是当月就计提折旧吗,还是次月?
现在还未申报12月的增值税,那现在开发票是属于12月的还是1月的?
收到一张以前月份的费用发票,金额不大,当时开错项名称了,但是已经入账,12月发现问题,又作废重开了,这样的凭证需要在12月做改动么,还是直接把票装订到以前月份就好
你好,个体户用免费的财务软件是网上下载就行吗
1️点了抵扣的80000万进项税做12月的账该怎么坐
老师请问下,发票时间在前,入库单时间在后,要怎么解释才能让税局相信真实性?
其他应收款-3684271.98,怎么调整重分类
请问老师,付公益捐赠款怎么做账务处理?
小规模……一个总公司、两个分公司……增值税分别申报、交税,企业所得税汇算一起……请问,在填写总公司的企税表时,职工薪酬这是写总公司的数据吗。
老师,请问一下我们把房产出租,承租方把下个季度的租金在12月支付了,那我发票是在第一季度才能开,我们这个租赁收入算12月还是第一季度?
你好,同学。本期需要确认的递延所得税资产是用补提的100*税率15% 如果要计算的是递延所得税资产的余额 是用(200%2B100)*15%
我理解的是补提之后余额是200万,为啥还要再加入100万?不理解
本身的余额是200 今年又补了100 所以补之后的余额是300的
老师,您看题目说19年底坏账余额是200万,这不应该意思就是总的吗
这个题目有一些争议的 但当期确认的坏账准备是100 这个100是在当期不能扣除,以后实际发生时可以扣除,这个是会形成递延所得税资产的
我认为应该是当期余额200是递延差异,补提时减掉期初数即可。
可以这么理解的呢