你好,同学。正在为你解答。
老师 为什么资料二这里是调减递延所得税资产?计提了资产简直准备 不应该是增加了递延所得税资产吗
有坏账需要计提递延所得税资产嘛,那递延所得税资产增加,净利润是不是就减少了啊
老师好,计提递延所得资产,日常工作哪些科目是要计提递延所得税资产的的。
老师资料2产生多少的递延所得税呢
老师你好辛苦你了!老师第三题应该是冲回递延所得税资产31.25,递延所得税资产应该是在贷方啊,怎么理解?谢谢老师
您好,前面提问的营业执照注销,因为我在北京,营业执照是湖北的,首先湖北的可以在北京工商局注销吗?如果不可以,在网上如何注销?还有这个营业执照没产生税,还需要税务注销吗?如果需要,如何操作,可以带一下吗?老板让尽快处理呢?谢谢
董老师 在线吗?想咨询您~
请问国内外贸公司与香港离岸公司签的合同,香港公司要求把货发到土耳其,这种是一般贸易吗?可以正常退税吗?
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报关单的总金额在哪里看啊?无纸化放行书的金额是单价吗
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老师我公司购买了一个带资质的的公司,签订了股权代办协议,支付的款怎么入账?
老师好,bot项目的开票税率如何确定,有相关政策规定吗
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生意好,为什么欠供应商的钱反而越来越多,库存越来越多?
你好,同学。本期需要确认的递延所得税资产是用补提的100*税率15% 如果要计算的是递延所得税资产的余额 是用(200%2B100)*15%
我理解的是补提之后余额是200万,为啥还要再加入100万?不理解
本身的余额是200 今年又补了100 所以补之后的余额是300的
老师,您看题目说19年底坏账余额是200万,这不应该意思就是总的吗
这个题目有一些争议的 但当期确认的坏账准备是100 这个100是在当期不能扣除,以后实际发生时可以扣除,这个是会形成递延所得税资产的
我认为应该是当期余额200是递延差异,补提时减掉期初数即可。
可以这么理解的呢