同学你好 你得问问税局为什么
您好老师,我想咨询一下,我遇到的第一个问题是我今天7月2日开票中出现了去年11月份已经开过的增值税专用发票,然后我就去税务局找工作人员,工作人员在电脑上撤走这个这个重复发票过程中又出了 “汇总操作期间,得先申报才可将重复发票撤走”的提示, 然后我就找我们企业的会计让她先在税务官网先申报不交税操作 , 但是紧接着就出现了第二个问题:会计在申报过程又出现 【 您当前开票数据中存在“应税服务”发票信息,但营改增纳税人类型是应税货物劳务,无法进行申报提示”】=【出现“应税服务”问题的原因我找出来了是“我将上个月即六月份的一张9万多元本该开13%税率的发票错误的开成了6%税率问题】, 那我如何解决出现的这些问题啊,步骤是怎样的啊,老师
老师您好,我是上海这边的贸易公司。我在电子税务局申报了出口退税以后,点击查询,给我的反馈信息是:申报失败,审核流程已作废。请问老师是什么问题?该如何解决?
#提问# 老师,您好 我这边有两个重复的外管证需要作废处理?是去项目所在地税局作废吗?在电子税局怎么作废呢,如何操作啊?(现在机构所在地涉税报告可以查询,报验地已经不显示项目所在地税局了,因当时提供信息不匹配未通过审核)
老师,我有一个出口退税方面的问题需要咨询您,A公司向B公司采购成品包,由A公司购买一批装饰材料一起包装后出口,B公司需要如何开发票,A公司才可以正常退税?据我了解的信息,如果B公司开普票,A公司是不可以申请 退税的,因为普票不能抵扣进项税;如果B公司开专票,它开的成品包,A公司是属于工贸一体的,在税局系统上应该是不认可A公司将此部分成品包的发票作为半成品进行加工再出口的。 麻烦朴老师别接手
出口退税备案,显示流程已办结。文书送达那个状态显示待送达,特色办税里出口退(免)税申报,点开提示:功能加载失败,当前企业非出口退(免)税或已注销企业,暂无使用本功能权限。 是什么原因? 问服务商,服务商说过1—5个工作日还没有出来,就问专管员,专管员说归出口老师管,出口老师查了说他们那边显示已经本案好了,让问软件服务商,软件服务商说没有单户归类我们不是出口退税企业给专管员说让做单户归类,专管员说她不知道单户归类没有这个事情,让服务商打她电话,然后另一个服务商说是税务没推送文书找税务……这个如何解决?
出口收汇明细表上的凭证总金额,是填原始汇款金额还是扣除手续费公司实际收到的金额?
劳动法可以去哪里查?
工商年报中的 资金数额 怎么填?
老师您好,请问公司名下的车辆保险费可以抵扣进项税额吗
老师好,请问下,我们是总包,把水电分包给一个建筑装饰中心(个体户)做,对方只能开3%建筑服务-水电工程的发票,没办法开材料票,这样开票是否可行?(合同约定60%材料,30%人工)
请问老师,建材批发公司把名下的固定资产小车卖了,卖车发票没有经营范围可以开吗?名称开什么项目呢?
老师,请教一下,一家劳务公司给对方签的合同是80万,开票也开的80万,但是银行存款收了20万,剩下的60万通过发工资来冲,这种可以吗,那怎么做账呢
上个月开进发票计进项税,这个月开出发票,计入销项税,请问老师这个两者怎么写抵扣分录啊
请问增值税进项税额转出,税局要求转出不可用,凭证怎么做呢,我之前应交税费应交增值税-进项税额是做到应交税费-应交增值税-转出未交增值税
老师,我们是出口免税企业,不符合退税,现在报企业年报,提示有50多万已经报关未计入收入,有一部分24年未来发票,开具到25年,现在为了避免后期风险,我应该调整24年收入,做相对应成本。
老师好,是去问问专管员吗?
嗯 可以直接问专管员