你好 你其他应付款是借方还是贷方有金额余额; 这样好判断 ;
就是3月份的账一、3月份,其他应付款-公积金2680 二、3月份工资表(4月发放)中公积金扣款为2320,差额为360元 三、我按照工资表做账,已结账,现在科目其他应付款-公积金余额查了360元,要怎么调账?才能调整为正确账务
已知:某公司2023年第1~3月实际销售额分别为38000万元、36000万元和41000万元,预计4月份销售额为40000万元。每月销售收入中有70%能于当月收现,20%于次月收现,10%于第三个月收讫,不存在坏账。假定该公司销售的产品在流通环节只需缴纳消费税,税率为10%,并于当月以现金交纳。该公司3月末现金余额为80万元,应付账款余额为5000万元(需在4月份付清),不存在其他应收应付款项。4月份有关项目预计资料如下:采购材料8000万元(当月付款70%);工资及其他支出8400万元(用现金支付);制造费用8000万元(其中折旧费等非付现费用为4000万元);销售费用和管理费用1000万元(用现金支付);预交所得税1900万元;购买设备12000万元(用现金支付)。现金不足时,通过向银行借款解决。4月末现金余额要求不低于100万元。要求:计算该公司4月份的下列预算指标:(1)经营性现金流入;(2)经营性现金流出;(3)现金余缺;(4)应向银行借款的最低金额;(5)4月末应收账款余额。
老师,请问一下,我9月支付住房公积金是做借:管理费用-公积金236 其他应收款-公积金 236,贷:银行存款472 ,我10月发放9月份工资是扣除了一个人的住房公积金118 ,所以还有一个118的其他应收款差额,现在又收到住房公积金退款236,我怎么调一下那个账好
一个员工一年的建造师费用18000元,我把他分摊到每个月工资表当中1500元,已经分摊到3月份了,分摊金额为4500元,但4月份发放3月份工资时公司说一次性发给他18000元,问:工资表是不是按分摊的来做,提前全额多发的部分应该怎么账务处理?
老师,有一六月份停薪留职员工,现在做他六月份的工资,其中话费补贴有一百元,所以他的应发工资是100元,但扣了个人社保公积金及住房费后是实发工资为负1000元。我现在做六月份的职工薪酬账,他这块的账该怎么做啊?七月份他才把个人的社保公积金及房租款付过来
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
老师您好,想问下小规模纳税人季度不超过30万,增值税结转到应交税费减免税款还是营业外收入政府补助?
老师 请问物业公司收到以前年度的物业费还有明天的物业费怎么做账
实在搞不懂,看资料4第五问存货为啥用30呢,资料4都说了发票注明价款33万。这个真的太难了。
借方借方
你好 ;借方的话娿 那你实际 缴纳给社保局了。而你工资忘记扣除 了; 你这个员工还没有扣 ;可以考虑下个月扣除即可 或者是直接做:借营业外支出 贷 其他应付款