你好 ; 出口 服务是可以免增值税的 ; 主要是看你们项目是那些提供服务来判断的;
老师您好! 我们单位对外提供营销策划服务,出口可以做免税吗?依据的是哪个政策? 另外和国外的企业和合作的一起做的这个项目,这种服务算进口吗?我账务和税务该如何处理?
老师,我们公司是做培训类服务的,经常和政府单位打交道,比如,我们给对方提供培训,对方实际应该付给我们金额应该是2万,但是,对方领导要我们3万发票,这种类型业务还比较多。请问,如果以开票确认收入,那这一万的差额在账务上怎么处理?有什么好的税务筹划和回避风险的方法吗?
生物科技及电子科技产品领域的技术开发、技术服务及推广;互联网技术、信息技术的研发与技术服务;应用软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;区块链、数据处理技术的研发、设计、技术咨询;计算机软件产品的设计、技术开发及销售;智能系统的技术研发和技术转让;信息系统集成服务;创意策划服务;企业管理咨询;商业信息咨询;品牌策划与推广;文化艺术交流活动组织策划;物联网技术服务;人工智能基础资源与技术平台;市场营销推广服务;企业形象策划;会展展览组织策划;商务信息咨询服务;展览展示服务;会务服务;设计、制作、代理国内外各类广告;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 老师,这种经营范围可以开那种类似大健康产品,比如汉元肺清吗?
老师您好,想请教关于出口退税的问题。 本公司从国内的生产厂家购进货物(室内装修材料),然后出口销售至国外。 请问这种模式,如果申请出口退税, 1.会涉及到有哪些账务处理和税务申报环节? 2.每个环节所需提供的单据文件资料有哪些?麻烦列一列。 3.另外,是否有关于出口退税的相关税法条文规定?麻烦也发一下网上链接或文号
老师您好,想请教关于出口退税的问题。 本公司具有进出口代理资质。有家国内生产企业委托我司外贸企业代理出口产品(室内装饰材料),此时本公司只是进行了一个代理的业务,实际上出口货物的所有权依然是生产企业的,所以相当于生产企业出口,用的是免抵退税的方法计算出口退税,对吧? 请问这种模式如果申请出口退税, 1.会涉及到有哪些账务处理和税务申报环节?每个环节所需提供的单据文件资料有哪些?麻烦列一列。 2. 整个申请退税的流程,外贸代理企业和生产企业,双方要配合做些什么?需准备什么单据资料? 3. 如何计算出口退税额? 4. 关于这种方式下的出口退税,相关税法条文规定链接或文号?麻烦也发一下
你好老师,开租赁发票 两方都缴纳税吗 缴纳哪些睡
老师,可以帮我看看这笔账冲销对吗?为什么我的未分配利润勾稽关系对不上,隔着362.48这笔金额,利润表里面的营业外收入是两笔金额的总和
老师4s,店按揭贷款流程是怎么样的?客户买车是银行先垫支钱给4s,店。付的利息给银行还是4s店?
我们是分包,总包收我们3%管理费 已知目前总包已开发票销项税33.4,我们分包开给他进项税17.9,不含税总包和业主之间的审定金额372.1 1、税差=销项-进项=33.4-17.9=15.5 2、分包应该给总包3%管理费算对应税额=不含税审定金额*3%=372.1*3%=11 3、计算总共要给出去的进项税=17.9+11=28.9 4、重新计算税差=销项-进项=33.4-28.9=4.5 5、进项税差额=28.9-4.5=24.4,目前已开进项税17.9,还需要开具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含税发票金额按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但总包让我们按3%开票,他们算的结算款是130.79,对应税率3%,税额130.79/1.03*0.03=3.81 现在我想问 1:上面的计算到6.5的计算思路有没有问题 2:总包会计说,让我们按结算款的3%开发票,不要按9%开发票,不然就要结算款少,就跟我举例子假如结算款按100万算的话,就少6万块钱,我没懂什么意思
老师,请问一下个体户 定率核定10%,签订合同300万,收到300万,能不能今年就开200万出去,100万,2026年再开
注销外管证显示个人所得税多交怎么处理
我们付租金是9月份到11月份,对方说只能开票9月份的,10月份11月份到12月份给我们开出来,说按季度开票,他们按季度申报,对于我这边怎么入账,收到发票才入账?
付重了1年前建厂房用的沙子水泥款,该怎么销账,分录怎么做
建筑公司,要给外面找得小工发工资,几千块钱,该怎么做,能做工资表吗
老师您好,公司的一般纳税人想建房产土地税,帮我粗略算计算一下,它的建筑面积为89平米,土地面积为34平方米。房子原值大约在9万元左右,土地租金每平方在4元左右,老师,您大约能算出来多少钱每个月交房产税和土地税
就是营销策划服务
你好 ;这个的话 那就出口 国外的服务是免增值税的; 借银行存款贷主营业务收入 -免税收入