你好,之前是不是有库存啊?移动加权平均法的话,会影响的。
老师,12月库存商品买货的发票没收到,但是卖货的发票我们开给了客户,因此我做了暂估库存商品入账,暂估这部门没结转成本,然后有结存,财物软件里的结存价格是移动加权法算出来的,我看了下它包含了暂估这部分的库存,现在收到发票了,我除了红冲暂估的应付账款,我还需要做什么分录吗?
速达软件在采购模块暂估入库50万的货,但是在销售模块结转出的成本却没有50万,这是为什么
例如采购了50万货款,其中出库了10万放在京东仓库,剩下40万还在原仓库,那10万又做了个虚拟库存入了采购入库是为了等京东卖出可以核销实际的销售数量,但这样子就导致当月的采购入库多录了这一块,现在需要调整库存,原来采购是借应付账款贷银行,后面入库是借库存商品贷应付账款 现在要怎么调库存又不会导致应付账款减少,原来应付账款已经付了,如果调少库存,那应付账款就少了
老麻烦问一下,印刷公司,13年购原材料入库的时候会计都做到产成品,但是出库的时候会计没有根据出库单出库,有170万实际已经出库了,账上产成品还挂着,这种情况,要是现在想消数有什么好的办法吗,除了可以直接调到以前年度损益,不报年报是否可以,这月有70万的收入没有什么成本消耗,想直接结转一笔50万的成本,但是这也没有对应出库单,想问一下这样情况有什么好的办法没有
因为在2019年的时候有一个生产线零配件的销售合同A-01已经完工入库,入库分录为借:库存商品-A-01贷:生产成本-A-01。但是出货时这个销售合同A-01零配件与另外一个销售合同A-05一并发货,销售人员没有把这事咨会财务这边,所以销售合同A-01没有做成本结转处理。库存商品就一直挂账. 现在的处理方法想把这个零配件合同A-01的成本转入到正准备完工出货的销售合同A-08的成本中,请问有什么会计方法去处理呢?
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
暂估的50万是库存为负数的,暂估了库存还是0,采用的是先进先出法
你好,暂估前库存负数是多少?
是-50万的库存
你好,结转分录数据是自动形成的吗?发截图过来看一下。
分录是自己输的,但是数据是系统算出来的
你好!看一下你的收发存汇总表。
这是采购系统和销售系统导出来的数据
你好,这里是按不含税转的。
这是不含税转的
你好,是的,所以就不算暂估的50万转了。
你好!你暂估50万是含税价格。
可是我暂估入库的都是不含税了
你的入库单发截图看一下。
你好,你的入库单选择的是含税价格,还是不含税价格?
我入库填写的是不含税价
这个不含是金额的单子,加在一起的合计金额是50万吗?这个合计数不够50万吧。
还有几张暂估的收据,不止这张而已
你好,50万的数量你全都结转完了吗?
结转完了呀
应该是你们软件自动计价的问题,你手工更改一下结转金额试试,所有暂估的单据都审核了吗?