您好 借:管理费用 贷:应付职工薪酬
老师,今年支付2018年的经理奖金,以前没有进行过计提。如何处理,会计分录如何做?谢谢
有一个会计分录应该是固定资产,写成应付账款,已经年结,如何处理,以前是借应付账款贷银行存款,按月计提,,如何处理
老师,您好。我们老板1月发放了年终奖,因为没有提前说会发年终奖,所以去年没计提。那我改如何做分录呢?谢谢老师。
早上好,老师,请问如果11-21年之前缴纳的住房公积金,少缴了,然后现在补缴,请问如何做会计分录,和税务上如何处理?谢谢
老师;支付股东投资返还款 如何做会计分录呢? 去年一直都没亏损,今年账上有点钱,然后就把营业款转给股东这个如何做账务处理呢?做会计分录
季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了,之前有一家公司社保是没计提的,现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去,还需要补计提分录吗
老师,一家卫生服务站,货币资金只有现金,现金为负数,是正常的吗?
老师好,请问和其他单位的往来借款,现金流量表填在哪一项?比如借给其他单位临时的一笔款1个月100万
老师,公司是九月底注册的,怎么包税呀
请问做印花税信息采集时,应税凭证名称填什么?应税凭证数量填什么?
老师你好,关于申报工资和实际工资的问题,企业月初做个税申报,月底发放实际工资,很多时候 都不一致,这个会不会导致问题点?
公司发放员工工资时按照当月工资计算给员工扣除了个税,但是因为该员工有专项附加扣除,所以申报个税时该员工累计数是不需要扣个税,那发放工资时被扣掉的员工个税怎么处理,账务怎么处理
老师 个税完税证明开不了显示这个 是什么原因呢
朴老师,是不是双抬头的海关缴款书认证相符以后,取消勾选期限了,什么时候勾选都可以吧
您好,保险公司给建筑公司的人员工伤赔偿金,之前是挂靠公司垫付给个人7万,被挂靠公司资金专户支付给个人6万,现在13万全部进被挂靠公司公户,这边款怎么出,怎么做账务处理?
需要经过以前年度损益调整科目吗?
您好,不通过的,谢谢
能指导一下在什么情况下的业务才需要经过以前年度损益调整科目呢?
单位采用企业会计准则的情况下,以前年度发生的金额比较大的损益类科目错误,需要通过以前年度损益调整科目核算。