您好 借:管理费用 贷:应付职工薪酬
老师,今年支付2018年的经理奖金,以前没有进行过计提。如何处理,会计分录如何做?谢谢
有一个会计分录应该是固定资产,写成应付账款,已经年结,如何处理,以前是借应付账款贷银行存款,按月计提,,如何处理
老师,您好。我们老板1月发放了年终奖,因为没有提前说会发年终奖,所以去年没计提。那我改如何做分录呢?谢谢老师。
早上好,老师,请问如果11-21年之前缴纳的住房公积金,少缴了,然后现在补缴,请问如何做会计分录,和税务上如何处理?谢谢
老师;支付股东投资返还款 如何做会计分录呢? 去年一直都没亏损,今年账上有点钱,然后就把营业款转给股东这个如何做账务处理呢?做会计分录
持票方把电子银行承兑汇票背入我公司,且对方银行帐户显示了我公司的名称。但我公司帐户上查询不到背书转让记录及签收记录。是否可以认为我公司没有签收。但开票银行同样显示了我公司的名称。
老师好~咨询下,一家合伙企业,投资一个项目公司。如果项目公司目前未上市,年度分红给合伙企业,合伙企业收到的分红款,一般怎么界定款项性质,是股息红利吗?还是项目退出收益?
甲公司经营电商,然后用乙公司合作快递公司丙发的货,现将快递费由甲付给乙,乙需要开快递费发票吗?(丙开给乙,丙不能直接开给甲,因为是乙付的钱)
灵芝、天麻、藏红花这些可以开成初级农产品吗?
请问老师,我公司卖了一台车开出的发票,做账进固定资产清理不能全部算作收入,汇算清缴的时候比对我申报的增值税收入和系统里不都,就差这台车的金额,我还怎么申报
老师,请问这个填好了之后在哪里申报?
甲公司经营电商,然后用乙公司合作快递公司丙发的货,现将快递费由甲付给乙,乙需要开快递费发票吗?(丙开给乙,丙不能直接开给甲,因为是乙付的钱)
老师我们公司在个体户那里购买的商品,付款时不是法人的卡号,现在给我们公司开发票应该怎样写
我是小规模纳税人,做农资批发零售,用的金蝶星辰版,我的销售出库单生成凭证是借:应收账款贷:主营业务收入,这样行不行?
老师,电税局上怎么查看去年的年报
需要经过以前年度损益调整科目吗?
您好,不通过的,谢谢
能指导一下在什么情况下的业务才需要经过以前年度损益调整科目呢?
单位采用企业会计准则的情况下,以前年度发生的金额比较大的损益类科目错误,需要通过以前年度损益调整科目核算。