你好同学,不需要调其它的同学,只有应收与管理费用这块,银行与银行自己抵掉了

老师,我们公司有一个全资子公司,长期股权投资按成本法进行核算,子公司跟我们有23万的合同,子公司做账是 借 营业成本 23万 贷:银行存款23万 母公司记账是 借:银行存款 23万 贷: 主营业务收入 23万,在做合并报表的时候利润表中的收入和成本是不是要抵掉23万,成本法下,合并资产负债表需要调整吗?
老师 母公司 借管理费 贷银行 子公司 借银行 贷 应收 本月合并报表除了调减管理费 还需调减别的科目吗
老师 合并报表的问题 母公司 借管理费 贷银行 子公司 借银行 贷 应收账款 合并利润表只需要调减管理费用吗 其他还需要调减吗
老师,买办公用品员工垫付的钱,并取得了发票来报销,请问我直接对公转账。分录,管理费用~办公费 贷银行可以吗? 还是借管理费用办公费,贷:其他应付款~张三 借:其他应付款张三 贷银行过渡一下其他应付款好呢?
公司账户转钱到出纳卡上,出纳作为公司报销的备用金可以吗?做账可以直接记为 借:现金,贷:银行存款吗,或者还是需要记为借款?借:其他应收款-出纳,贷:银行存款,但是现金报销给员工怎么做账呢?是借:管理费用,贷:其他应收款-出纳还是 借:管理费用,贷:现金
老师,你好我们11月份给客户开发票确认10万的收入,客户明年再入他们的成本,这样合规吗
买了财务软件9800,给一年使用权限,钱已经付掉了。怎么做账,是一定要用到预付账款这个科目吗
商贸公司采购商品没付款了,没进项发票,就卖出去开发票了,结转成本的时候怎么做?用采购单么?他们是半年或者1年结算一次一起开发票的情况
老师有个沙滩文旅项目,需基建配套设备,如停车场及周围环境清理,还要做制打卡点使人驻足看海边景色,在打造中用工程施工这个科目,完工了想摊入成本要用什么科目
企业运送货物放错指定地方导致场地损坏发生的维修费零件费用,进项税额能否抵扣
我们是做酒的商贸有限公司,今天税务让我要做点进项转,说今明两天一定要做,那就是要更改申报表吗?
我们报废一批固定资产5万多,老板觉得放闲鱼卖麻烦,直接全部给他朋友免费收走,这样可以吗
我们应收账款有300万,打官司中,若最后只能收回200万,有裁定书,那100万收不回来,做营业外支出,需要调增么
请问固定资产盘亏怎么入账?进项税要全额转出吗?
老师,您好,由于上一年有一笔业务是无票收入,据实做了凭证,年初已经做完汇算清缴了,现在业务员把发票拿回来了,要怎么处理?
那如果 调减借 成本 贷银行。就只需要调减成本了 是吗。老师 利润这些不需要调减是吗
你好同学,合并的分录是固定的,其实中级考试背一些标准的分录就可以了
老师有没有合并报表的校验方法 就是验证合并报表 正确与否的方法
你好同学,我讲课有我自己的方式,比如我有一个表格,可以用于验算,我也有口决给你也行但是我上课要用时近七个小时讲完这些,所以这里讲不清楚 成本调权益 (正分录)账面调公允(正分录) 子所对母长(反分录)来源对去向(反分录) 余下的内交有一个标准分录 利润对资产(反) 还有一些就是计提的反分录,应收应付的反分录就完了
但是 现在我不太清楚的就是 那些需要调减利润 费用调减完 那些需要调减利润
理论上是你计提(已提过了的)就要调,所以要看题目 ,题目 上说的就要调
老师 合并报表后的本年净利润 等于单体报表合计的本年净利润 它只是调减了本月的费用 是吗 老师 是这样吗?急急急 老师
不是同学,我们需要全额抵掉,再确认一个少数的部分