你好同学,不需要调其它的同学,只有应收与管理费用这块,银行与银行自己抵掉了
老师,我们公司有一个全资子公司,长期股权投资按成本法进行核算,子公司跟我们有23万的合同,子公司做账是 借 营业成本 23万 贷:银行存款23万 母公司记账是 借:银行存款 23万 贷: 主营业务收入 23万,在做合并报表的时候利润表中的收入和成本是不是要抵掉23万,成本法下,合并资产负债表需要调整吗?
老师 母公司 借管理费 贷银行 子公司 借银行 贷 应收 本月合并报表除了调减管理费 还需调减别的科目吗
老师 合并报表的问题 母公司 借管理费 贷银行 子公司 借银行 贷 应收账款 合并利润表只需要调减管理费用吗 其他还需要调减吗
老师,买办公用品员工垫付的钱,并取得了发票来报销,请问我直接对公转账。分录,管理费用~办公费 贷银行可以吗? 还是借管理费用办公费,贷:其他应付款~张三 借:其他应付款张三 贷银行过渡一下其他应付款好呢?
冲减完去年多记的管理费用,然后调整资产负债表里的未分配利润期初数,调完后发现期初资产总额和期初负债所有者权益总额不一样,是怎么回事。去年科目(借管理费用贷银行存款),今年冲减科目(借:银行存款贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润),初了调整利润分配期初数,还要调整其他的吗
发票三流一致是什么意思
你好,老师,请问为什么固定资产清理会有余额?处置固定资产的分录应该怎么做?
请问老师一般纳税人没有固定资产,汇算清缴需要勾选折旧表零申报吗
老师,我们是供应链企业,我们公司行政的让我们把工资表分成两部分来做。对于司机,分拣员,保洁这类工种的人员,单独做劳务人员工资表。但是让我们也一起按照工资薪金申报个税。请问,这部分劳务人员工资在做账的时候,也还是做借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资。吗?
老师抖音到账扣了手续费可以直接做借银行存款借管理费用手续费贷主营业务收入这样对吗
老师,我们是供应链企业,我们公司自建的厂房,土地是政府的。我们把自建的厂房出租给个人用来经营养猪,租期5年。请问我们作为出租方,是直接做简单的租赁业务,对方个人付租金给我们,我们公司开具租赁发票给对方吗?
个人独居业,个人独资企业查账征收,1-3月份每月营业收入5000成本4500,费用300,没有请员工,老板自己看店铺,那他这个季度要纳什么税?
找郭老师有问题咨询(其他老师不要接)
老师,比如31号充的会员下月1号才到账,我是不是做,借应收账款未达账款贷预收账款啊
公司收到个人转款计入到了其他应收款,产生了负数,怎么重分类
那如果 调减借 成本 贷银行。就只需要调减成本了 是吗。老师 利润这些不需要调减是吗
你好同学,合并的分录是固定的,其实中级考试背一些标准的分录就可以了
老师有没有合并报表的校验方法 就是验证合并报表 正确与否的方法
你好同学,我讲课有我自己的方式,比如我有一个表格,可以用于验算,我也有口决给你也行但是我上课要用时近七个小时讲完这些,所以这里讲不清楚 成本调权益 (正分录)账面调公允(正分录) 子所对母长(反分录)来源对去向(反分录) 余下的内交有一个标准分录 利润对资产(反) 还有一些就是计提的反分录,应收应付的反分录就完了
但是 现在我不太清楚的就是 那些需要调减利润 费用调减完 那些需要调减利润
理论上是你计提(已提过了的)就要调,所以要看题目 ,题目 上说的就要调
老师 合并报表后的本年净利润 等于单体报表合计的本年净利润 它只是调减了本月的费用 是吗 老师 是这样吗?急急急 老师
不是同学,我们需要全额抵掉,再确认一个少数的部分