你好 这种情况可以直接入账福利费
老师好。过节如果发钱的话,是要计入工资填入个税申报,本期收入里是吗?如果买东西发放的话,直接就是 借:管理费-福利,贷:银行存款。还需要过应付职工薪酬-福利 吗?
老师请问公司中秋节购买购物卡发给员工,大家是如何记账的,我是直接计入借管理费用-福利费 销售费用-福利费 贷银行存款 这种情况入账可以吗
老师,给员工发的春节红包如果当时是个人垫付的,现在要申请报销,可以直接入账福利费吗
老师晚上好,请问过年单位给员工发的现金红包是入福利费还是工资薪金?如果做成福利费没有发票只有员工收条可以税前扣除吗?
老师,公司食堂买菜的费用,个人垫资报销的。入账的时候可以直接入管理费用-福利费吗?还是必须入应付职工薪酬-员工福利啊?
当期已发生支出一直未支付,根据权责发生制当月记账,相关发票及附件资料就放当期,后续支付月份附什么资料?对于当月开支未能当月支付的,跨月的,会计凭证又需要当月装订,有影响吗?
维护保养设备业务 安排人员维护的工资计入管理费用还是结转至主营业务成本?
支付两个公司货款 打错退回一笔怎么 我做的分录是 借其他应收款 贷银行存款 退回分录怎么写
汇算清缴退税怎么做分录
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
可是当时没有给员工合并工资计税呀,不需要合并计税吗
原则上是需要合并计税的
现在还可以合并到这个月工资计税吗
虽然有点不规范,但是你这么做也可以。