你好请把题目完整发一下

某生产企业为增值税一般纳税人,计算应纳增值税:(1)2017年3月销售购于2008年10月份的设备一台,取得收入59000元; (2)2017年5月销售购于2014年12月份的设备一台,取得收入49000元;
重庆某生产企业为增值税一般纳税人,2010年 5月销售使用过的固定资产:一台2008年9月购进的设备,取得收入200万元,该设备原值为 180万元。要求:计算销售使用过的设备需交多少增值税?有过程
某企业为增值税一般纳税人,2019年6月将其2013年购买的一台机器设备销售,取得含税销售收入68万元,另将自己2008年购进的机器设备销售,取得含税销售收入为35万元,则该企业上述业务应缴纳增值税()万元。
某企业为增值税一般纳税人,2019年6月将其2013年购买的一台机器设备销售,取得含税销售收入68万元,另将自己2008年购进的机器设备销售,取得含税销售收入为35万元,则该企业上述业务应缴纳增值税()万元。
重庆某生产企业为增值税一般纳税人,2010年5月销售使用过的固定资产:一台2008年9月购进的设备,取得收入200万元,该设备原值为180万元。要求:计算销售使用过的设备需交多少增值税?
各位老师大家晚上好,小规模1%的优惠是不是取掉了
1月的自然个税申报步骤是怎样的
老师好!想请问,我们是跨境电商想9810出口海外仓,想申请免税。之前是买单,现在如果9810出囗,以前的库存,款怎么区分开来?谢谢!
套现的怎么做分录?餐费300,客人付500,扣除开票套现手续费22,银台备用金退给客人178,然后再给银台补备用金178,整个过程怎么做会计分录?
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小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌89.9万不含税收入固定资产,会计如何做账?增值税申报表如何填报?货物劳务栏填列对吗?
会计因为未及时核对企业的增值税情况,在企业进项税不足的情况下,因为业务需要会计给企业开具增值税销售发票,因些当期产生了增值税,老板不认可,说是会计的错误,让会计自已垫付税款,遇到这种情况,会计应该怎么做
一月份忘记申报2025年12月份的个人所得税可以在2025年汇算清缴补申报吗?
老师!您好!请问一下我们酒店是这种情况,餐饮外包出去的,前期能耗费(水电费)通过评估后设定13万每年,但是承包方说给他算多了,独立的电表,但是共用的电梯费,以及水费,空调费,二次供水,停车场,共用的部分怎么核算出来呢?请教老师给我一个核算方案
这个就是完整的题目
业务1缴纳增值税的计算是 59000/1.03*2%=1145.63
业务2缴纳增值税的计算是 49000/1.13*13%=5637.17
请问老师这个业务二按13%税率是为什么
因为这个抵扣过进项税
好的 谢谢老师
不客气,麻烦给予五星好评