你好请把题目完整发一下
某生产企业为增值税一般纳税人,计算应纳增值税:(1)2017年3月销售购于2008年10月份的设备一台,取得收入59000元; (2)2017年5月销售购于2014年12月份的设备一台,取得收入49000元;
重庆某生产企业为增值税一般纳税人,2010年 5月销售使用过的固定资产:一台2008年9月购进的设备,取得收入200万元,该设备原值为 180万元。要求:计算销售使用过的设备需交多少增值税?有过程
某企业为增值税一般纳税人,2019年6月将其2013年购买的一台机器设备销售,取得含税销售收入68万元,另将自己2008年购进的机器设备销售,取得含税销售收入为35万元,则该企业上述业务应缴纳增值税()万元。
某企业为增值税一般纳税人,2019年6月将其2013年购买的一台机器设备销售,取得含税销售收入68万元,另将自己2008年购进的机器设备销售,取得含税销售收入为35万元,则该企业上述业务应缴纳增值税()万元。
重庆某生产企业为增值税一般纳税人,2010年5月销售使用过的固定资产:一台2008年9月购进的设备,取得收入200万元,该设备原值为180万元。要求:计算销售使用过的设备需交多少增值税?
出口转内销,需要在电子税务局操作什么吗
想改公司名称,这个会检查做账的情况吗
24年进项票,需要税额转出,请问24年企业所得税年报要调吗
老师,突然纠结一个问题,实务的算式写成这样子也可以吗?6300/700*2=18;还是按下面的方式写,6300÷700×2=18
老师,公司养护项目开6的税率增值税税负是多少
成立公司时 投资人以公司入股时 投资人名称是填公司名称吗
老师,新增办税员后在哪里授权啊
老师,持有代售的入账价值怎么核算
你好,租给别人的办公室,钱收了,发票也开了,这个月说不租了。钱退了。还需要开个红字发票吗
因发生退货,供应商给开了红字发票,上个月收到的发票我尚未认证,红字发票金额小于上个月的发票金额,我该如何处理?假如上个月已经认证了发票,这个开了红字发票,是需要进项转出?
这个就是完整的题目
业务1缴纳增值税的计算是 59000/1.03*2%=1145.63
业务2缴纳增值税的计算是 49000/1.13*13%=5637.17
请问老师这个业务二按13%税率是为什么
因为这个抵扣过进项税
好的 谢谢老师
不客气,麻烦给予五星好评