你好 借银行 贷收入 应交税费
老师,19年客户拿货去,当时工程款没拔下来,没有开票没有确认收入,现在收到钱了该怎么账务处理?
请问老师,我们对应收款的时候发现一笔以前年度未开票收入,当时没开发票全额记到收入里了,确认了应收账款,但对方没有收到发票,没有确认应付账款,现在给对方补开发票,我应该怎么记账呢?
老师,19年开得发票,已经在19年确认收入,但是到现在都没有收到款,已经收不回来了,要怎么处理?
老师好 想问一下 我公司以前年度销售的货物 收了客户的钱 没有确认收入 现在这笔账一直在账户上挂着 这个账务怎么处理?
发现原先账务遗留下来的问题要去处理吗? 比如说收到客户1460元,记在其他应收账款贷方了,也许货已经给客户,但是账务上没有确认收入,也没有做发出商品的处理。那么我需要怎么去解决呢?
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
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银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
现在开发票不受影响吧?
是的,可以开发票的呢
产生6000多的违约金是开发票还是写收据?
你好 价外费用的是销售方开发票 不是的开收据就可以