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服务行业的工资可以用来冲应付账款-暂估吗

2021-08-27 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-27 16:14

您好,这个不能用工资冲销的

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快账用户7537 追问 2021-08-27 16:15

服务行业的工资不就是它的成本吗,然后应付账款-暂估的也是成本,委培抹额不能冲呢

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齐红老师 解答 2021-08-27 16:16

计提工资的时候,先把暂估冲销了 再计提

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快账用户7537 追问 2021-08-27 16:17

怎么做分录阿,能举例说明一下不

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齐红老师 解答 2021-08-27 16:19

借:主营业务成本   贷:应付账款-暂估   冲销借:主营业务成本  (负数) 贷:应付账款-暂估(负数)

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快账用户7537 追问 2021-08-27 16:23

怎么看不懂喔,如果我需要计提的工资是27690的话,借:主营业务成本 27690 贷:应付职工薪酬 27960 冲暂估,借:主营业务成本 -27960 贷:应付账款-暂估 -27960,我这样做对吗

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齐红老师 解答 2021-08-27 16:25

对,就是这么做分录的

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快账用户7537 追问 2021-08-27 16:27

如果按照上面我写的分录,报表里面就会出现主营业务成本,但是又没有收入,就会造成收入成本 不配比,可不可以把这两笔分录不能合并成一笔,:借应付账款-暂估 27960 贷:应付职工薪酬 27960

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齐红老师 解答 2021-08-27 16:29

没问题,你这么做也可以

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快账用户7537 追问 2021-08-27 16:32

就是两笔合成一笔也可以的哈

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齐红老师 解答 2021-08-27 16:32

嗯,没问题,是可以的

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您好,这个不能用工资冲销的
2021-08-27
以后可以的,可以这么做的。
2024-03-22
您好,这个的话是属于  借 借:主营业务成本 贷银行存款   这样做的,就行
2024-10-18
你这个成本是不是归属于这个月的
2021-04-15
可以的,可以这么做的。
2024-12-13
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