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18这个进项本来就不可以抵扣呀,题目中说在当月已经抵扣了,所以直接就是300-18就行了吧。 为什么还要加18呢? 如果这里加了18,那后面为什么不加130和45呢

18这个进项本来就不可以抵扣呀,题目中说在当月已经抵扣了,所以直接就是300-18就行了吧。
为什么还要加18呢? 如果这里加了18,那后面为什么不加130和45呢
18这个进项本来就不可以抵扣呀,题目中说在当月已经抵扣了,所以直接就是300-18就行了吧。
为什么还要加18呢? 如果这里加了18,那后面为什么不加130和45呢
2021-08-29 22:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-30 00:49

3000里面没有包含18的进项在里面 所以是加,进转出再减

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相关问题讨论
3000里面没有包含18的进项在里面 所以是加,进转出再减
2021-08-30
您好,要换算成未税的
2021-07-24
1.账上做了转出的进项,这个转出的进项是进项转出还是什么? 2.公选为不抵扣股癣的直接价税,合计做账就可以,没必要做进项然后再做进项转出。 之前的可以不用修改了。 3.你看一下,附表四,期初有余额吗?
2020-09-08
您好,是的,18年调增8万,那我们就补这8万的所得税,我们只要补一次,后面年份不用调了
2025-02-12
一、对于出口离岸价*(出口税率-退税率),这部分计算的是需要做进项税额转出处理。 具体的会计分录是: 借:主营业务成本 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 二、进项税额转出后的增值税,最后是增加了当期需要缴纳的增值税,增加了当期需要缴纳的增值税是需要缴纳增值税附加税的。
2023-06-21
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