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老师没有计提过折旧的车辆报废卖了 ,怎么做分录的 ,我问了两个老师,两个老师的回答都不同,把我问晕了,我不知道该怎么办 ?一个老师是让我借银行存款,借管理费用,贷固定资产 。而另一个老师是让我借其他业务成本,贷固定资产;借银行存款贷其他业务收入 。我究竟要怎么做呢?我们只是个小商贸公司,我是做内账的 。

2021-08-29 22:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-29 22:38

您好,都是错误的,借银行存款,贷固定资产清理,应交税费应交增值税。借固定资产清理,贷固定资产。借固定资产清理,贷资产处置损益

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您好,都是错误的,借银行存款,贷固定资产清理,应交税费应交增值税。借固定资产清理,贷固定资产。借固定资产清理,贷资产处置损益
2021-08-29
你好 你的分录正确 最后把固定资产清理转入资产处置损益科目
2021-06-24
你好,折旧和装修是转入当期损益,那么就进入了利润分配,然后利润计提盈余公积!不是资本公积!
2021-12-08
您好,固定资产账面余额都要清理的(下面对),但下面那个没有交销项税,
2023-12-01
你好,没有处置损益的话,你用营业外收入或者营业外支出就可以的。
2022-04-28
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