同学你好 这个直接做往来就行了
我司收客户开模费,再付给供应商,或者我司先垫付给供应商开模费,再找客户收取~~~这个中间用什么科目来过度?这个模具呢,是用来生产客户要的产品用的,一直放在供应商那里。。。。。周转材料?其他应付款-客户品?
客户的材料,给我司车间直接生产,款是我司帮忙垫付的,后期在再向客户收款的,怎么做分录
收到A公司开来的增值税专用发票-机动车,应该怎么做分录? 然后B公司直接开机动车统一发票卖给客户。 期间客户直接把车款付给了A公司,B公司未产生任何收入,只是收到了A公司代收车辆证明
我们销售建材材料的,客户因为一直拖欠总厂的货款,我们公司先垫付给总厂,后续客户把垫款的利息到我司账了,这要开专票,内容怎么开,开多少点的票给客户呢(客户货款直接对应总厂)
老师,我们是4S店,代理了一款小电车。全款的都是客户直接系统付给品牌厂家,发票也是厂家给客户开。我们只赚个代理费一台多少钱!今天这个客户办的分期,厂家让客户在我们这办理贷款,金融公司把贷款额打给我们,然后我们再把钱转给客户,客户再付给厂家,就是这个钱我们直接付客户卡里吗?还是?可以公户直接转给客户吗
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
企业销售农机给个人缴纳印花税吗
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
分录该怎么做?
借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款