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老师,公司每月销售商品比如一个客户100万,但这个客户签合同是半月结算,后半月的销售要到下月吃结算,这个怎么做账,后半月的销售下月再做收入可以吗?

2021-08-31 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-31 10:54

同学你好 这个不行 可以先做发出商品

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快账用户7803 追问 2021-08-31 10:56

具体怎么做呢,本月产品先入库、然后再借发出商品贷:库存商品 吗?有点晕。

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齐红老师 解答 2021-08-31 11:08

对的 就是这样做分录的

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快账用户7803 追问 2021-08-31 11:09

下月确认收入后,借主营业务成本贷发出商品是吧。

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齐红老师 解答 2021-08-31 11:13

是对的 结转成本这样做

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同学你好 这个不行 可以先做发出商品
2021-08-31
你好,你现在已经认证了发票吗?
2024-04-02
除非税局要求必须要交税,不然没必要那么做
2024-12-06
你好是的,这个先暂估
2023-05-29
同学您好,本月收到发票之后,先红冲原来暂估的那个 比如借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 然后拿发票重新入账 借:库存商品 正数 贷:应付账款正数
2023-10-07
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