你好,做其他应收款里面的。
老师你好,由于疫情社保的 单位部分2-6月要减免,但我们2月份我们这边具体政策还没有出来,所以二月份就正常计提和缴纳了,我们社保局没有把款退回来,2月份的单位部分直接就冲减以后月份的个人部分,那我三月份的分录是这样做的,你帮我看看对不? 第一步,我是先红冲2月份计提的单位部分的社保费用 借:应付职工薪酬--------社会保险费 1953 贷:管理费用 ---------社会保险费(单位部分)1953 第二步,已经缴纳的二月份单位部分的社保费用没有退回给我们,直接转成了社保暂存款里, 借:其他应收款-----应退未退1953 贷:应付职工应酬-----应付社会保险费 1953 三月份缴纳的个人部分,贷方科目就是冲减的其他应收款---应退未退
老师你好是这样的就是我们现在之前会计做的,有两笔分录是预提费用,借管理费用了,然后贷的是其他应付款挂的法人,然后我现在要冲销这笔费用就是我要做借其他应付款贷什么呢,因为这笔费用是法人要都已经付过款的,但是现在银行帐上是没有的,就是我要怎么样才能把预期的这笔费用冲掉,并且是从法人名下冲掉。
老师 请问我们有一笔退回来的社会保险费 这个已经是12月的费用了 就是单位部分的我们交多了 已经入了费用分录就是计提借:管理费用-社会保险费 贷:应付职工薪酬 付出去就借:应付职工薪酬 贷:银行存款 然后1月份社保把钱退回来了 已经跨年 请问怎么做会计分录呢
老师,疫情期间正常缴纳了社保费,但是后来有政策单位部分减免了。多的那部分社保没有给直接退回来,而且冲抵个人费用了。正常个人部分是需要正常交的,现在不需要交了,因为社保账户里有单位部分多的钱。一直抵扣没了单位部分多交的钱。因为个人正常扣社保费用,需要计提借:应付职工薪酬贷:其他应付款-个人部分-失业保险。但是现在钱不用交出去,这样其他应付款就不平,想问问分录怎么做,是需要冲回管理费用么。毕竟不交的这次钱是社保账户里单位部分抵扣的。
老师,比如支付保险, 付过之后才知道这个险种已经没有了,过两天会退回,那做这边分录时是计入其他应收款呢?还是计入管理费用呢?后期退回再冲减
老师,请问下,个体工商户的定期定额征收,也是按季度申报是不?
老师,4月份有留抵15000元,5月份销项税额12000元,等于还剩下3000元的留抵,5月份增值税该怎样做分录?
客户私人账户转账到额我公司公户上,要报不开票收入吗
老师,我公司是一般纳税人,但这几年年销售额都是500万元以下,13 %的税率可以调低吗?
人民币出口,电子口岸卡上的统计美元价汇总金额按那个汇率把人民币折算成美元的
总分公司是汇总申报的,工商年检的时候分公司也是按总汇总申报的金额来报吗
销售额不足30万,增值税及附加税减免政策
老师,我们一般纳税人处理树林的疫木,然后粉碎成木片进行销售的话,税率是多少?开票大类是什么?增值税和企业所得税有没有什么优惠政策?
老师,我们一般纳税人处理树林的疫木,然后粉碎成木片进行销售的话,税率是多少?开票大类是什么?
老师个人所得税申报怎么减员啊