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十月份预付了319800,12月收到发票后做的这张凭证 53300是质保金 结转今年了现在发现资产负债表不对 怎么办

十月份预付了319800,12月收到发票后做的这张凭证 53300是质保金 结转今年了现在发现资产负债表不对 怎么办
十月份预付了319800,12月收到发票后做的这张凭证 53300是质保金 结转今年了现在发现资产负债表不对 怎么办
2021-08-31 23:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-01 05:49

您好没太明白您的意思呢?

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您好没太明白您的意思呢?
2021-09-01
你好,你开了红字发票,直接红冲收入就可以的,到时候你次月申报的时候填写你的负数销售额。
2023-03-16
财务软件一般到12月年结后就不要再加账了,只能在今年一月份再加。以前的账只要不涉及利润的,把账在今年反过来做就可以了。
2019-08-01
您好 四季度的申报表已经申报过了 做到今年就好了
2022-04-23
做错了就原分录负数红冲然后做正确的
2022-09-29
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