你好 前面发生的没有付款吗 ? 实际 发生的正常付了,不租赁的后面不用付款 账上多记的红冲
老师,2020年7月24,银行收到一笔款。596.4元,到现在也没有查明原因。我现在处理2020年12月份账务。这笔未知的到账怎么办呢?之前挂在其他应付款–其他里面的
有一笔房租未付,因没有到期,下面也不再租用,一直挂账其他应付款,现在怎么平账
请问老师,去年支付房东的一个月房租因为没有收到房东开具的房租发票,现在一直挂着“其他应付款-某某”这种情况要怎么处理呀?
老师您好,以前房租没有发票,但是钱已经付了,做在了其他应付款科目,现在发票一直没有开过来,其他应付款怎样平账
以前年度计提了房租,借预付账款10000,代其他应付款-房东10000。后来没有支付也没有费用化,一直挂在账上,现在想调减,又没有涉及损益,分录应该怎么做?
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
是借其他应付款 贷房屋租金红字吗
你好 原来分录 不变,金额负数