同学,你好 不能享受的
您好,有个问题咨询一下,我公司属于外贸出口免税,进项税额退税的,税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去,税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理,这个具体怎么做呢? 你好,你们是13%的货物吗?不给免了是吗 是的,现在要把退税的那笔钱退回去,然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税,不给免税,16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢,我们实际也是出口了,上游给我们虚开的我们也不知道啊,当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道,不能吧,他实际销售给你货物了吗? 这上面是咨询的一个老师,我们有实际的货物,也实际出口了,有没有办法这笔不税呢?
请问一下外贸老师,我司是外贸公司,采购了配件给工厂生产,然后工厂再卖给我们出口,请问这种情况,我报配件给工厂,是否须要开票给工厂才能退税?另外:供货配件给我司的工厂是否一定要是一般纳税人,对方也要开配件发票给我是么?如果是从小规模纳税人那采购是否可行?
老师您好,咨询下,我们是一般纳税人外贸企业,跟一般纳税人工厂采购批货物出口,但是报关单没能体现我公司抬头,这种情况可能不能享有退税,那是不是还要缴纳增值税呢?
公司是广州一般纳税人出口宠物用品商业:1. 境外收款公户客户打款抬头需跟报关抬头一致吗?如果不一致需要写什么证明呢? 2. DDP运输方式,卡车派送没有快递单,货代说出草稿提单给我们退税,这样可以吗? 3. 退税提单是不是一定要是正本,不能是COPY件? 4. 如果提单收货人跟报关单收货人不一致,提单发货人也不是我们公司,件数也不一致,说是拼柜订单,这种情况是要怎么写证明? 5.2023年申请进出口权需要跟那些部分申请什么许可证之类的?
老师请问我们是一般纳税人外贸出口公司,仓库里有一批或是3年前采购的,当时也取得了增值税专用发票,近期这批货有美国客户要买,请问下这张3年前的专用发票还能进行出口退税吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
我知道不能退税,是否要按内销处理还要缴纳增值税呢?
同学,你好 嗯嗯,是的
您说的适用哪条文件可以发来看下吗?
同学,你好 因为不是你的抬头,所以不能退税,相当于你就是内销 内销就需要缴纳增值税
但是我们是有实际出口的,不能享免税的政策吗?
同学,你好 如果抬头是公司就可以,可现在不是
如果抬头是本公司不就可以退税了嘛!就是因为抬头不是,但是业务是真实的,是否可以享免税
同学,你好 那你要向税务局申请