你好 ; 可以的; 但是要视同销售处理的; 这个会视同销售 要报税的
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师您好, 我们公司是工业企业,但是有时候合同会包括安装。 我们自己是没有安装工人,一般都是有业务再招几个短期安装工,安装完后就付钱结束雇佣关系。 安装工人因税太高不愿意去税局代开发票给我们。 如果按劳务报酬代扣代缴个税,个税又很高。 这种情况可以按照工资薪金所得代扣代缴个税,这样又设涉及社保了… 还是有其他方式呢 顺便问一下,如果税局代开劳务发票,需要交哪些税,税率多少。请老师指教一下,谢谢!
老师您好,想问下会计实操的问题,我们公司与第三方保安公司签订合同,最近一个月保安帮忙搬运了生产物资,领导想给他们发价值4000左右的钱或者物品,请问这样是否合规?还需要补充合同吗?如果发钱还需要我们缴税吗?如果发物呢?问题有点多,谢谢老师
老师,我们公司是一家分公司,独立核算。有以下几个问题。 1、由于分公司没有资质一些业务接了但是由总公司开票,总公司入账,但这比业务属于分公司的,我要如何把这个钱转过来?由分公司开票给总共公司吗? 2、分向总或者总向分公司开费用票是都可以税前扣除吗?分总之间业务往来是否需要签订合同? 3、分公司的人员工资有一部分总公司发又有一部分分公司发,社保在总公司。分公司还需要对他申报个人所得税吗?对于分公司没有给他买社保税务部部门查出来会不会说我们违规了? 4、分公司交管理费给总公司,总公司开的管理费用票分公司不能税票扣除,那么我能不能让总公司开其他品名的票,这样我可以税前扣除呢?
老师您好,我们单位是做养老院看护的,下面还有中医诊所。诊所外包给第三方经营,每个月我们拿10%点,其余第三方找发票来走账。现在问题是一年100多万的收入,第三方每次拿技术服务费的发票开取钱,1月份就开了28万,剩下还有50-60需要走账,怕有风险,对方开什么发票合适呢,分月进行吗?另外去年他们没报人工成本,国税局扣了很多所得税(汇算清缴时想拿回来一部分),我是不是可以让他走个5*4=20来万的劳务费(签个合同),这样操作合理吗,还是有什么更好的建议,敬向老师请教,比较急,谢谢!!
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
老师,请问视同销售的话我们该走哪个科目合适?需要和他们再签订新合同还是什么吗?缴税的话是该怎么报?
你好; 计入销售费用去 ; 是的。 要有合同 。 视同销售按销售货物来 缴纳税费
那这个是我们付钱不应该是对方给我们开发票吗?还是这4000我们需要给对方开发票
你好 ; 你不是说要发物品给保安吗 。 你自己的货物发给对方 这个要视同销售
我表达错了老师,是给保安支付4000的现金或者是买4000的慰问品,不是我们的货物给他们
你好 ; 给现金的话。 保安给你们开票 ; 如果给慰问品 你要做招待费处理的
如果慰问品的话还需要缴税吗老师
是的。 正常招待费给个人 会涉及个税的;
因为我们不止一个保安,给慰问品也应该是我们其他部门买了然后到我们这来报销,那他们的这个税是我们去申报还是保安公司申报?
你好 你们 送给别人。 你要代扣代缴个税的
那我们给他们现金的话是保安公司给我们开票然后我们就不用去代扣代缴个税了是吗
你好 ; 你记得工资和招待费都会涉及个税的
我的意思是老师如果我们给对方公司打钱的话个税的代扣代缴是否是对方公司负责不是我们负责了
你好 ; 你直接给对方公司打款 就不用你去报 ; 对方自己报 ; 如果你发慰问品给 个人的话你就得代扣代缴个税
好的,明白了,谢谢老师!
那这样打款了对方公司是否还需要给我们公司开具发票?麻烦您了老师,小小心意请您收下。
你好 ; 需要的; 需要给你开票才行。 因为你要做成本费用的; 不然没有发票 无法税前扣除的;