同学,您好,不行哦,要反结账7月的,必须先反结账8月的,不能垮过8月的哦
你好,老师,我7月的凭证在8月录入管家婆财贸双全的,已经审核且记账了,但是结转损益结转不了怎么办
老师,您好,我想问下在nc6.5上修改7月的账,但是截止到8月都已经结账了,要是想修改7月账,反结帐7、8月,能只取消记账7月,不取消记账8月么
我6月开了一家公司,因为不懂财务,7月8月开了很多发票出去(真实业务),但进项发票我不懂,也没问供应商要,所以没多少进项发票进来,7月8月合起来要交80多万的税。国税电话打来我才知道原来是要进项发票抵扣的。昨天一家代理记账公司找到我,在我们县城还是小有名气的,说叫我们找他代理,问我进项发票能不能取进来的,我问了供应商,都是可以提供的,因为7月8月我不懂没问他们要,所以就先没开给我。然后代理记账的人说,以后进项发票取进来,拿来抵7月8月的税款。我自己上网查了一下,就算9月取进来足够的进项,也没法抵以前的税款了。但代理记账老板信誓旦旦的说她有办法的,有认识的人。请问是可以税务局内部操作的么?我怕被骗钱。
老师,您好! 1.以前年度有个月收入做了忘记结转销售成本了,现在怎么调整,分录怎么写? 2.本年度有两个月(6月和7月)销售成本也没结转,都报了增值税了,现在是10月份,怎么调整?(我知道6月已经所得税报了,7月能反结账把成本给转了吗?因为7到9的所得税还没报)
老师您好!如7月发生的费用,7月已经结转成本了,公司要求的,当月的费用,不管有没有收到发票,都要结转至成本,账是平的,发票8月才到,我这个账要怎么弄,还是直接把票塞到7月凭证里,
出差酒店住宿费是不是记入管理费用-差旅费?
老师我们有一家公司从慈溪市迁移到杭州市并且变更了名称 法人 但是我们手里还有一些工厂用以前名字开具的商品发票 没有认证 那我这些发票怎么处理还能用吗 能红冲后在从新用新的名字让工厂开具吗
老师,我做好了成本管理制度,然后我修改了:可以这么跟领导说吗?请老师指点下 桂副总,我按您的建议补充了一下,确认OK后是我发给傅总(老板)审阅还是您这边
年末其他权益工具投资是不是以公允价值入账确定账面价值
老师,收到商票怎么做分录,又背书出去怎么做分录
退休返聘的怎么申报个人所得税
老师,进项税额不抵扣的话是不是不用转出,可以一直不抵扣吗,
公司对招聘退役军人有什么税收优惠政策?
老师,老板成立了两个公司,法人不是同一人,电子税务局办税员都是我,两个公司互相开票涉嫌虚开么?
我们是供应链公司,负责三个超市的统一采购、配送、运营,月底需要算出三个超市的利润。账务处理怎么记分录?